会计岗位职责14篇(合集)
在社会一步步向前发展的今天,岗位职责使用的频率越来越高,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编为大家整理的会计岗位职责,欢迎大家分享。
1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作;
4) 负责资金的`核对工作。
2. 存货及成本会计
主要负责对存货的收发存业务进行账务处理,具体职责有:
1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
2) 对发出的存货,按系统流程确认收入、结转成本后,进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
3) 确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;
4) 对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;
5) 对存货(除门店外)进行监盘,统筹协调门店及异地分公司盘点工作,并监督处理盘点差异。
3. 资产及费用会计
主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证,具体职责有:
1) 完成工资的计提和发放凭证;
2) 对费用报销单据进行账务处理;
3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
4) 年末对固定资产进行监盘。
主要职责
一、按学校领导的要求,编制学校经费预算,有计划地合理使用资金。随时进行控制,向领导提供预算执行情况的分析和考核,以利学校领导采取措施,保证预算的完成。
二、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的.现象,坚决予以抵制,当好领导的参谋。
三、审核每笔原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、保管好的所有财务凭证,及时整理、装订、归档。按时规定编造每月、每季、每年的各项预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。
五、配合、督促学校各有关部门,及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费,按学期向每个学生结算,并张榜公布。
六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,正确编制工资表。
1、负责基建会计的`日常核算工作;
2、参与基建相关的采购合同评审;
3、负责保管基建相关的会计档案;
4、实时跟进工程进度,并按月汇报相关领导;
5、审核工程付款,按时核对往来账目,确保应收应付准确;
6、按月进行报税工作。
1、负责新建项目在建工程业务的日常和变动核算管理,参与安装、验收、调拨、拆除、报废等过程;
2、负责辅导项目部建立在建工程备查账,并定期进行监督检查;
3、负责新项目在建工程台账的登记工作,充分反映公司资产变动情况;
4、至少每个月和项目部核对项目进度、付款以及开票情况,并检查备查账更新情况;
5、负责新项目所有相关合同资料等整理、存档;
6、负责在建项目工程转固账务处理;
7、定期组织盘点工作;
8、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
根据集团统一财务制度进行财务核算,实施财务监督;
负责检查子公司现金银行的收付业务,完成凭证输入;
负责检查应收应付的往来业务,对客户及供应商的材料进行审核,并保证往来余额的.准确性;
对存货核算数据进行核对,保证存货核算与总账数据的一致性;
负责固定资产等期末数据的计提与摊销;
保证收入与成本数据的配比;
完成子公司财务报表;
负责本公司纳税数据的准确申报;
完成高新技术等政府数据的及时申报;
协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系;
安排做好各项常规审计年检等工作;
完成上级领导安排的其他工作。
1、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;对每年一次的资产盘点进行抽盘;
2、负责各项日常流转税申报工作、出口免抵退申报工作、非贸开证、增值税发票红冲等;
3、负责各项公司所得税坏账列支备案工作;(年度所得税前备案工作:如存货、固定资产、坏账、投资收益免税等)
4、年度完成公司所得税清算、税务与财政的.年检工作;
5、完成领导交付的其他工作
1、熟悉财务软件,对公司的'收入、支出及成本费用等、财务核算;
2、及时与客户和供应商对账,应收账款,保证账务的及时性;
3,认真核对每一笔往来,保证财务的真实性;
4、定期核对固定资产账目,每月盘点仓库库存,做到账物相符;
5、负责整理和装订凭证,保管各项会计档案资料;
6、负责购买及开具发票、支票入账等;
7、各类公司证照的年检、办理;
8、负责与银行、税务、工商、人社局等部门的对外联络;
1、负责项目的会计核算、相关报表;
2、日常报销票据、付款审核,合同审批,编制内控台账;
3、编制预决算、经营分析;
4、月度纳税申报、年度汇算清缴;
5、监管erp系统,核对数据准确性。
1. 根据批准过的'付款申请及费用报销单等,安排付款
2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
3.与相关政府部门保持联系,并负责公司证件的年检工作
4. 根据原始单据进行账务处理,确保其符合相关会计制度及会计准则
5.保管现金及支票
6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票
协助财务经理进行项目利润预测、现金流预测与复盘。
复核更新项目补偿款、费用报销单据等;
审核记账凭证,复核税务、核算及统计报表;
复核资金计划表、经营分析报表等管理报表;
复核网银付款;
复核监管资金申请资料;
协助审核合同以及合同付款单;
汇总各部门预算,监控预算执行情况;
配合完成集团内、外财务审计工作;
完成上级交办的其他工作。
职责描述:
1、销售费用标准制定,合理性、合规性的审核;
2、销售人员绩效奖金的.核算,验证资料的审核;
任职要求:
1、大专以上学历,三年以上年市场部工作经验;
2、市场费用管控两年以上操作经验,对数字敏感,工作认真谨慎。
一、贯彻党和国家的方针政策,坚持四项基本原则,认真学习和掌握有关经济法规制度。
二、恪守审计职业道德,严守审计纪律,做到依法审计,忠于职守、客观公正、 实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
三、对公司各部门执行国家财经法规、集团公司的有关规章制度情况及内部控制制度的健全、严密、有效性进行审计监督。
四、积极配合集团公司和审计事务所来访的.审计工作。
五、做好审计资料记录、整理、归纳、分析工作,认真撰写审计报告,并按审计项目做好审计资料的整理归档工作。
六、完成领导交办的其他工作任务。
一、按照公司财务报销制度要求,监督审核往来报销单据,定期核对往来账目;
二、负责公司日常凭证的录入、财务报表编制及日常费用的`统计,向经理汇报预算执行情况;
三、负责按时编制整理会计凭证、会计报表以及相关资料;
四、负责公司内部会计核算工作的执行及日常检查核对工作;
五、负责公司的税务及纳税申报工作,发票开具申领及时抄报税,沟通协调日常税务问题;
六、完成上级领导安排的其他工作。
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度,审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全, 进行各项凭证资料的.汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理,确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
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