内部财务岗位职责15篇
在现在的社会生活中,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编帮大家整理的内部财务岗位职责,欢迎阅读与收藏。
1、每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、管理公司各银行帐户,负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务;
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销,能认真审查各种报销或支出的原始凭证,并完成转账;
4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作;
5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报;
6、增值税专用发票月度认证及统计表填制;
7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。
1、 整理开票数据,定期准时正确开具发票;
2、每周负责整理日常报销单据,及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入;
3、根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入;
4、根据公司财务制度和有关管理办法规定,进行各项费用的.报销审核;
5、负责编制现金凭证、银行凭证,及其他文档的装订;
6、上级安排的其他临时任务。
1、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展提供财务方面的分析和决策依据。
2、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。
3、建立和完善财务部门体制,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。
4、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算。
5、审核财务报表,提交财务管理程序和决策,以满足控制风险的要求。参与公司重要事项的分析和决策,为企业的'生产经营、业务发展提供财务支撑。
6、为公司各类项目决策提供财务分析和预测,以满足控制风险的要求。
7、负责集团营运资本的管理和税务筹划工作。
8、负责公司上市财务管理工作,设计公司上市财务流程。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;
6、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
7、依据费用管理规定,合理控制费用支出;
8、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;
9、协调对外审计,提供所需财会资料。
1.负责编制公司年度、季度、月度财务报表及日常会计核算工作;
2.负责公司往来账务核算核对工作;
3.审核原始凭证的真实性、合规性、完整性,根据原始凭证和原始凭证汇总表,按照记账凭证的要求,编制记账凭证。
4.负责公司成本估算,提出成本控制指标建议;
5.按公司财务标准,做好各项财务工作。
6 .税务处理,合理避税,规避企业风险
1、跟进财务部的.各项工作,有效执行财务制度,合理控制公司费用,降低经营管理成本;
2、建立科学、系统、符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,并监督有效执行,保障各项财务数据的及时、真实和准确性;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;
4、合理进行税务筹划工作并落实执行。
1、负责财务岗位OA系统的流程,日常收付款、费用、往来对账并录入系统,进销项发票登记;
2、操作金立、小牛财务软件,按照进销存系统录入商品、销售、采购、进出库等表单及审批任务;
3、税务系统:销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等;办理银行业务,各种变更等;
4、财务凭证的整理、归档、保管,月末配合经理做报表预算;
5、协助审核业务合同的`财务细则;
6、协助领导完成其他工作。
1.严格按照公司财务制度,审核所支付及报销单据,并核对各店铺收入情况
2.日常账务处理,负责编制会计凭证,结账,出具相关结账底稿及财务报表
3.负责出具每月经营管理类报表维护总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来,及时核对相应账户,并作适当调节,提出合理化建议;
4.上级要求的其他相关工作事宜
1、根据公司的核算制度和规范内控管理的要求,管理组织日常财务核算工作,正确、及时、完整处理账务核算
2、根据财务合同、报表合并规范,审核合并报表与合同的真实性与规范性;
3、安排公司库存、固定资产的`监督管理
4、对公司财务进行业务指导,推进公司会计、税务、资金、费用管理的标准化;
5、往来单位的管理,及时核对和监督单位往来的结算
6、管理财务部与公司其他部门以及集团公司相关部门的沟通、协调
1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;
2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;
3、负责审查企业资金受控情况;
4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的.合法合规性和记帐的完整性;
5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;
6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;
7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.
8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.
9、完成领导交办的其他任务.
岗位职责:
1)对合资公司进行财务审计、专项审计、kpi审计、税务审计;
2)对拟收购目标公司进行尽职调查和过渡期审计;
任职要求:(请提供学历、学位、资质证书原件扫描版或拍照版)
1、学历:第一学历为国内或国外全日制普通高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;
2、专业及资质:会计、审计及相关专业;或具有cpa、cia等资格
3、工作经验:
(1)4年以上知名会计师事务所审计工作经验;
(2)有燃气或水务行业工作经验优先。
4、其他:能接受45%的出差率。
1、根据公司规定和总部授权审核所负责海外子公司相关费用和预算;
2、严格按照财务管理制度的要求,稽核所负责海外子公司的记账凭证,组织会计报表的编审工作;
3、按时编制海外子公司的月、季、年度会计报表和财务分析;
4、检查监督海外子公司的帐务处理业务、会计报表的`编制工作、财务票据和会计档案的保管工作以及其他会计制度执行情况;
5、协助统筹所负责海外子公司的资金管理情况;
6、协调和相关部门的工作配合;
7、不定时对海外子公司进行财务内控方面巡查审计;
8、其他财务总监安排的财务工作。
职位描述:
1、公司外帐的核对,内帐流水的登统计和财务报销审核;
2、编制每月绩效核算和人员考勤、工资核发;
3、办公用品采购领用、名片制作,办公室环境管理;
4、负责部门合同管理和归档;
5、接受异地总公司财务总监的.工作指导和委派;
6、负责公司与税务、工商、社保等部门的对接;
7、其他领导交代的工作任务。
任职资格:
1、年龄25-35周岁,专科以上学历;
2、一年及以上工作经验,工商管理、财务会计等相关专业;
3、具备良好运营分析与数据采集经验;
4、具有良好的沟通和表达能力;
5、具有良好的项目计划和时间管理能力、逻辑思维能力;
6、具有良好的团队工作意识和不断进取的工作态度及较强的抗压能力;
7、有办公室工作经验或平面设计基础者优先。
岗位职责:
负责公司内部财务审计(单位审计、离任审计等)、内部控制管理和风险评估工作。
1.负责按照年度审计计划,编制专项审计计划,并实施;
2.负责对公司的财务审计、业绩审计;
3.负责对项目风险管控台帐的设计、发放、收集、审核、汇总和上报;
4.负责编制财务审计工作底稿和审计报告初稿;
5.负责配合工程项目审计、遵循性审计、风险管理评估、审慎性调查和其他专项审计;
6.负责收集整理相关审计资料,归档;
7.负责对子(分)公司主要负责人的经济责任审计、离任审计;
8.完成部门领导交办的`其他工作;
任职要求:
1.全日制统招大学本科及以上学历,造价管理、财务管理等相关专业,初级以上职称;
2.具有5年以上工作经验,3年以上相关岗位工作经验;
3.熟悉建筑类行业,熟悉建筑造价管理等知识,精通工程成本类项目审计;
4.熟练使用办公软件;具有良好的判断能力、人际沟通能力和执行能力;优秀的书面写作和口头表达能力;良好的独立工作能力,敬业精神及团队协作意识。
1、准确及时做好财务核算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;
2、认真做好税务报表及税务申报工作,督促按时缴纳税款并合理纳税;
3、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
4、负责每月政府及其他单位所需报表的及时申报,定期对部门收入、支出凭证进行审核;
5、及时做好会计凭证、账册、报表等财务数据和资料的.收集、汇编、归档等会计档案的管理工作;
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/renliziyuan/884134.html