审计岗位职责15篇
随着社会一步步向前发展,岗位职责使用的频率越来越高,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编整理的审计岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
职责描述:
1、应收及应付款的'管理
2、日常费用的报销
3、日常备用金的收付与登记
4、工资审核与提成计算
任职要求:
1、1年以上工作经验。
2、熟悉金蝶财务软件。
3、熟练操作电脑,熟悉excel软件
1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。
4、对公司税收进行整理筹划与管理。
5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的'决策程序和实施执行情况进行监督。
7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
岗位职责:
职责描述:
1、完成审计工作底稿的最后复核;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。
任职要求:
1、取得注册会计师执业资格并满两年;
2、3年以上事务所项目带队经历;有IPO、新三板项目带队经验优先;
3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;
4、具备良好的文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;
5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的`独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;
6、压力承受能力强,能接受出差安排;
7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
2、协助完成审计底稿的'编制,整理和归档工作;
3、完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
2、英语四级及以上水平;
3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
职位描述:
1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;
2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的.客户资源;
3、培养和指导项目组人员。
职位要求:
1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;
2、三年以上资产评估机构从业经验;
3、具有执业注册资产评估师执业资格;
4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。
1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
4、完成上级交办的`其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;
5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;
1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。
2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。
3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的`情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。
4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。
5、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。
6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。
7、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。
8、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。
9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。
10、对科长及分管院领导负责并报告工作。
职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;
5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;
6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
7、完成其他工作任务
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;
2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;
3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
4、具有较强的.沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。
5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;
任职要求:
1.工程造价、工程管理专业,大专及以上学历,五年以上相关工作经验;
2.熟悉清单及预算定额;
3.精通预算定额编制原则,熟悉预定造价软件(广联达);
4.熟悉招投标文件及合同,能独立对工程进行预算、结算审核;
5.责任心强、具有团队合作精神强,具有良好的沟通能力。
岗位职责:
1.负责相关项目造价咨询业务,并完成工程造价咨询业务的'实施;
2.负责招标文件的编制及合同的管理,对负责项目独立管控全过程工程造价;
3.负责对于管控范围内项目工程造价审核并分析判断,协助部门领导解决问题;
4.负责与相关部门沟通并解决审核过程中问题;
5.部门领导交办的其他事宜。
1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;
2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;
3、通过审核查实,对内部控制制度的`健全性、有效性提出审计建议;
4、根据审计方案,在审计经理及主管的指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;
5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。
1.负责公司内审内控相关制度流程的制定与完善,以及定期财务报告的复核;
2.编制公司年度内部审计工作计划,经审批后组织协调实施,定期出具内部审计工作报告;
3.负责对内控制度的`设计、执行进行评估并提出改善建议,对公司及下属分、子公司的财务收支等进行核查与监督;
4.负责组织跟进内审程序,发现问题的整改情况、效果,定期汇报后续审计结果;
5.临时执行特别调查程序或流程改进。
1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的'部分审计工作;
2、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
3、在审计过程中发现问题及时与项目经理或项目高级人员沟通;
4、在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;
5、协助完成部门项目经理的其他工作安排。
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。
4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:
⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;
⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;
⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况; ⑷企业对外投资、借款、担保情况;
⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;
⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况; ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。
⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的
聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
7、监督被审计单位执行审计决定情况。
8、对各权属单位的'内部审计工作进行指导和检查。 9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
10、领导交办的其他事项。
审计部部门岗位职责
1、内部审计部门应当履行以下基本职责:
(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
(4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
2、其他职责:
(1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;
内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
(2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;
(3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;
(4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;
(5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;
(6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;
(7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;
岗位职责:
1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;
2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;
3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的`审计工作;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
职位要求:
1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;
2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;
3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;
4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;
5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3—5年
岗位职责:
1、建立健全公司内部审计体系,制定公司内部审计制度及工作流程并组织实施。
2、组织制定并实施公司年度内部审计计划;
3、统筹开展对公司的内部控制评价及风险管理评价工作,组织开展公司经营管理重大风险事件的专项审核;
4、组织开展公司国际业务项目的决算审计工作;
5、统筹开展公司重大基建、技术改造项目的结算审计、建设期间过程跟踪审计、以及竣工决算审计等工作
6、组织开展分子公司及境外平台负责人经济责任审计,跟踪落实审计意见的.整改情况;
7、组织开展对拟并购、重组、转让单位的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上,审计、会计、财务管理、税务管理、法律等相关专业。
2、精通审计工作的专业技能;良好的公文写作能力;
3、对行业内部控制、业务流程及风险与合规性程序有深刻理解;
4、具备较强的沟通表达能力和组织协调能力;
5、具备优秀的决策能力、全局观念、组织协调能力和发展他人的能力;严谨细致、原则性强、沟通协调能力佳,具有较强的团队意识,抗压性强。
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