审计经理的岗位职责(精选25篇)
在发展不断提速的社会中,岗位职责对人们来说越来越重要,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编为大家收集的审计经理的岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的.审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
职责:
1、负责公司IT战略规划的制定、实施,为企业信息化建设提供全方位及前瞻性的保障。
2、负责完成公司/项目年度信息化建设预算编制和实施工作。
3、负责公司微商城平台、新零售信息系统、销售系统、会员体系的管理。
4、负责对互联网硬件、软件相关环境进行规划和合理搭建。
5、负责统筹管理公司的信息化建设;统筹主导各信息系统和平台的`立项、调研、选择、开发等管理和实施工作。
6、负责维护公司各软硬件的良好运行,并保障信息安全。
7、负责店铺监控问题及时处理、新开门店的监控与硬件配置/安装/调试;公司各部门网络设备审查与申请。
8、负责组织安排公司管理人员的IT理念和员工IT知识的培训。
职位要求:
1、大学及以上学历,信息管理、计算机专业为佳
2、对常见的ERP系统,软硬件,ERP流程问题能够熟练的排查处理
3、3年以上IT软件、硬件管理工作经验
4、良好的数据风险控制与保密意识、精通SQL数据库、责任心强,适应短期出差
5、具有强烈的服务意识
职位描述:
1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;
2、对公司的.会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;
3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;
4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;
5、协助进行内控制度的建立,完善;
6、其他交办的工作。
任职资格:
1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;
2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;
3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;
4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
资格要求:
1、大学本科及以上学历:财务管理、会计、审计及相关专业;应届毕业生也可;
2、诚实守信、勤奋好学、爱岗敬业、具有良好的团队合作
3、有较好的`文字及沟通能力,有较强的责任心
4、能经常出差
5、有相关资格证书或职称者优先考虑。
主要工作:
1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;
2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控 制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;
3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;
4、按分工编制审计工作底稿
5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;
岗位职责
1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;
3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;
4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;
5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;
6、完成领导交办的其他任务。
任职资格
1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;
2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;
3、有较强的.学习能力和领悟能力,责任心强;
4、能适应短期出差工作。
职责描述:
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求:
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的工作;
3.熟悉信息安全的`相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;
5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
岗位职责:
1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。
2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。
3、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。
2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。
3、具有良好的沟通协调和写作能力。
4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的提升机会。
要求:
1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。
2、具有初级会计师职称及以上证书。
3、能独立带队。
4、在大所工作年限超过3年的`优先。
5、能独立完成准则要求的审计、税务、评估工作底稿。
6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;
7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
职责:
1、负责协助企管经理跟进各部门制订年度方针目标、重点/专项工作计划、月度工作计划以及检查完成情况;
2、负责协助企管经理跟进制订部门业绩考核和业务激励办法并实施考核;
3、负责协助企管经理跟进各部门组织机构设计、职能分配和调整;
4、负责协助企管经理组织开展合理化建议管理;
5、上级交办其它工作任务。
任职资格:
1、本科及以上学历,具备目标管理、绩效管理等相关专业或有标准化管理相关工作经验者优先录用;根据实际情况,综合能力突出者以及优秀的应届生,可适当放宽录用条件;
2、公司目标管理、组织绩效管理领域工作2年以上工作经验者优先录用;
3、拥有较好的沟通能力、组织能力与协调能力,拥有较好的语言表达能力和写作能力;
4、熟练运用Word、Excel、ppt、vioso、OA等基本的.办公软件和信息化系统;
5、逻辑严谨、思路清晰、做事公平公正客观;
6、具备一定的研究能力和创新意识与思维.
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的'反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的`劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、完成领导交办的其他工作
职责:
1、协助部门负责人管理土建工程类(含工程咨询服务,下同)各项成本控制指标;
2、协助部门负责人配合招标采购或相关部门开展土建专业谈标议价工作;
3、协助部门负责人审查和协商确定施工过程中的索赔或反索赔。对索赔的理由、依据、合理性进行审核、协商或谈判;
4、依据合约相关条款及实际履约进度等情况审核工程类各期付款申请,依据验收报告及其他所需资料完成最终结算;
5、审核土建专业设计变更、工程洽商费用;
6、配合工程部负责土建方面的材料认质认价及询价工作;
7、协助部门负责人管理与协调工程造价咨询公司各项工作;
8、收集工程造价信息,及时了解建材市场价格行情;
9、协助部门负责人管理合约档案,包括合约及其过程文件,材料设备进场、工程验收、工程结算等重要资料;
10、协助部门负责人组织各单位相关工程师做好土建专业动态成本指标,并对重大影响成本的事件进行及时预警;
11、完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1、工程造价和工程管理类相关专业大学本科及以上学历。
2、具有地产开发5年以上同岗位相关工作经验,或从事大型建筑成本管理工作5年以上经历;
3、熟悉国家及地方相关法规、政策,熟悉土建类施工图,具备预算算量的纠偏和检查能力,有一定的.谈判能力。具有成本管理的专业知识和管理方法,具备处理结算争议的能力;
4、善于沟通,能独立协调工程现场各方关系。
5、具有很强的敬业和团队精神,对工作认真、热情、积极主动、事业心强。
职责:
1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;
2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;
3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;
4、编制审计方案,出具高质量的'审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。
5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;
6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。
2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;
3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;
4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。
岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
任职资格:
1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验
2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;
5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的`人员进行沟通协调;
6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;
7、具备良好的职业操守。
1、负责项目土建施工质量、进度和成本控制,解决施工中出现的技术问题;
2、组织及实施本专业对项目工程的'质量和技术管理支持、指导、督察和评价;
3、对重要施工环节和方案,协助参与评审、积极跟踪落实情况;
4、以专业技术对项目进行安全管控,对施工中存在问题和安全隐患给予事先预警和及时提醒纠错
a、精通羽绒服款式生产工艺;
b、精通gst标准工时、工价的制定与分析,有效控制人工成本,精通ie数据库建立与维护;
c、精通员工动作改善及方法创新,改进激励方案、运作流程与模式;
d、精通订单工艺分析、合理编排流水线,和改进生产线平衡、优化员工配置,确保生产计划的执行与落实;
e、精通模版开发与制作、生产小工具使用,熟悉现代化机器设备功能与使用;
f、熟悉员工技术培训、提高员工操作技能;
g、熟悉物料损耗分析及改进,控制物料成本、数据意识较强。
工作职责:
1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;
2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;
3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;
4、参与其他it风险管理控制相关的`工作。
任职要求:
1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;
2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
4、具有互联网行业it审计经验者优先;
5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
岗位职责:
1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;
3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;
4、负责项目质量控制,发现并解决存在的`问题;
5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。
任职要求:
1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;
2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;
3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;
4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;
5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;
6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的`问题;
5、对项目组成员进行有效的指导和培训;
6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;
8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;
9、完成上级交办的其它工作任务。
1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;
2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;
3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4、与客户保持良好沟通,取得客户的`信任和积极有效的配合;
5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。
岗位职责
成本审计(土建)仁恒置地集团仁恒股权投资管理(上海)有限公司,仁恒职位描述:
1、制定成本、工程、设计等开发管理工作的风控审计工作计划和审计工作方案;
2、负责通过过程监控或事后专项审计的方式对工程类采购、签证变更、工程预结算、材料设备监控、开发进度、合同管理(合同签订、合同交底、合同付款)、供应商评估等进行监控、审核;
3、负责对过程监控或事后专项审计的结果出具审计报告,提出改进建议和决策依据;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、结合专业工作的开展,对公司成本、工程、设计工作管理制度中或存的缺陷、忙点等提出完善、优化的建议;
6、定期编制专业工作的.月度工作计划及报告;
7、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
8、配合集团相关审计工作;
9、完成经理交办的其他工作事项。
岗位要求:
1、为人正直,公正、客观、独立,原则性强,工作态度积极,有责任心,严谨务实;
2、28岁以上,本科及以上学历,工程造价、土木工程、工程管理等相关专业;
3、8年以上土建造价岗位工作经验,条件优异者可适当放宽年限要求,具有成本审计经验优先;
4、熟悉相关工程建设管理法规,掌握造价审计、招投标及合同管理等操作规程;
5、具备良好的沟通、组织、协调管理能力以及团队协作精神。
1、根据外部监管、内部管理及行业规范、制定IT审计业务规范;
2、根据年度审计计划要求,制定IT审计方案;
3、根据审计方案要求,实施现场审计,并根据现场审计结果撰写审计报告;
4、对现场审计中的重大审计发现进行风险提示,及时督促被审计单位积极整改,消除风险隐患;
5、对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;
6、对重大风险事件,及时进行跟进与报告;
7、收集、整理与分析信息科技系统建设、运维保障情况,撰写分析报告;
8、负责银监会信息科技非现场监管的.日常报送;
9、收集、整理前沿技术信息,IT审计方法、工具、案例;
10、制定IT审计培训计划,编写培训教材,开展面授与视频培训参加内外部培训,提升业务水平。
1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
3、负责审核涉及设计变更的.工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的.重大风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
职责描述:
1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务顾问、税务筹划、税审、税务咨询、内控建设、国际税收等;
2、独立完成服务建议书、服务合同等文档的`草拟工作;
3、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
任职要求:
1、具有良好的沟通能力和学习能力;
2、本科及以上学历(含应届),税务、财政、会计、经济、管理等相关专业;
3、有税务师事务所或会计师事务所工作经历者优先;
4、熟练使用计算机和办公软件;
5、具有良好的团队合作精神,吃苦耐劳、有责任感和事业心;
6、普通话标准,有外语特长者优先。
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。
4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:
4.1贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;
4.2财务状况、财务收支及有关经营活动;
4.3工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;
4.4企业对外投资、借款、担保情况;
4.5企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;
4.6企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
4.7接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。
4.8公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
6、负责将审计项目的`所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
7、监督被审计单位执行审计决定情况。
8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。
9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
10、领导交办的其他事项。
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