审计人员岗位职责
在快速变化和不断变革的今天,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的审计人员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
1.在处长领导下做好财务审计工作;
2.协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程;
3.根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;
4.负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作;
5.负责实施对学校内部经济责任审计工作
6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作;
7.负责对学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审; 8.负责实施采购管理和资产管理审计;
9.负责实施校办企业审计,根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核;
10.负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查,提出加强内部管理的意见和建议;
11.负责对学校及校内单位有关经济活动中的'事项提供管理咨询服务;
12.对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计,组织督办审计整改工作;
13.负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;
14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;
15.积极参加业务学习、培训,实施财务审计专题研讨;
16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作;
17.完成领导交办的其他工作事项。
财务审计处处长岗位职责
1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度,在公司总经理和总会计师的领导下,组织编制公司财务收支计划,组织财务活动。
2.根据生产经营的需要,合理地筹措和使用资金,加强对固定资产和流动资产的管理,负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。
3.组织公司的`经济核算工作、人员培训工作,组织编制会计报表和经济活动分析,参与经营决策,当好领导参谋。
财务审计处副处长岗位职责
1.负责业务及国有资产管理
(1)贯彻执行国家的财政方针政策,严格遵守财经纪律,在公司总经理、总会计师领导下,协助处长工作。
(2)依据批准的财务计划,组织实施,编制会计报表及分析报表。
(3)负责会计档案管理工作,组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。
(4)会同有关部门人员催收工程款,参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。
(5)协助处长组织全公司的经济核算工作,管理好国有资产,当好领导参谋。
2.负责审计及结算中心管理工作
(1)贯彻执行国家的财经纪律,财务制度,遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下,协助工作。
(2)制定内部审计计划,并负责实施,把审计工作与财务管理工作有机地结合起来,为企业提高经济效益服务。
(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作,更好地发挥结算中心的职能,提高公司资金使用效率,为企业生产经营服务。
(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。
(5)会同有关部门人员催收工程款,及时为公司提供生产、经营管理资料,当好领导参谋。
成本、工资核算员岗位职责
1.根据国家有关规定,结合本单位有关具体情况,拟定本单位成本核算方法。
2.正确归集、分配、核算成本费用,登记成本费用等明细帐。
3.进行工资核算及附加费的提取,登记工资明细帐。
报帐员岗位职责
1.严格执行国家财经纪律,认真做好对原始凭证的审核,做好报帐工作。
2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。
3.建立必要的手续、制度,编制管理费用表格,做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。
固定资产及资金管理员岗位职责
1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作,保证帐物相符,做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作,并负责会计凭证的审核和档案管理工作,负责帐务凭证的整理、装订工作。
2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。
出纳员岗位职责
1.严格执行国家现金管理和银行结算制度,认真做好原始凭证的复核。
2.及时办理收付款业务,认真及时登记现金日记帐,银行存款日记帐,做好现金和银行帐的核对工作。
3.编制好银行余额调节表,做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。
4.做好工资汇总表和含量工资表及现金,银行存款凭证的装订。
微机管理员岗位职责
做好微机及软件的保管工作,做好财务凭证报表的输入输出,工资单的打印及汇总,以及会计资料电脑数据的保存等工作。
审计人员(岗位职责)
职位描述
(一)岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度及流程,制定公司年度内部审计计划;
2、独立组织或协调开展审计工作;
3、整理审计资料和文件,建立审计档案;
4、协助审计部长对各子公司的日常经营活动进行审计。
(二)职位要求:
1、工作认真,敬业,吃苦耐劳,能够承受一定工作压力。
2、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务专业。
3、至少有三年以上从事财务、审计等相关工作经验。
4、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、精通相关财税法律法规。
5、会计师或注册会计师优先考虑。
招聘企业:广弘控股本部1人、教育书店1人、广粮集团1人、广弘商贸1人
一、在科长的'领导下,依法独立地开展审计及相关工作。
二、做好审计过程记录,积极与被审计单位协调沟通,重大事项及时向科长汇报。
三、担任项目助审、勘察,做好资料的收集、整理工作,编制撰写审计工作、审计报告、审计决定底稿等。
四、及时对审计项目档案进行整理、立卷、整理、归档和保管。
五、努力提高职业道德修养,自觉遵守和执行审计工作的各项规定和制度,积极参与审计理论学习和研究,不断提高业务水平,改进工作方法,提高工作质量。
六、完成领导交办的其他工作。
职责描述:
1.监督公司各部门及下属单位对各项财务规章制度的执行;
2.定期或不定期的.进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
3.负责对所有的涉及事项审计、编写审计报告、提出处理建议和意见等。
职位要求:
1.年龄40岁一下,男女不限;
2.具有专业的会计审计知识和业务水平;
3.有4s店财务工作经验者优先;有审计工作经验者优先;
4.良好的团队协作精神。
1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的'改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。
4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等
1、参与执行各类型审计业务;按照审计程序要求,负责填制审计工作底稿、审计资料归档工作;
2、学习并掌握国家财经法规、审计制度,能够独立开展部分审计工作;
3、在审计过程中能与客户协调沟通,遇到财务问题能够熟练运用财务审计准则对客户进行指导,提出建议并及时跟进审计工作的进度、流程;
4、能维护客户,审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议,并进行跟踪处理,为部门领导分担工作任务。
一、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;
二、专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;
三、内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;
四、资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;
五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;
六、负责做好财务审计项目档案的.立卷、整理、归档及保密工作;
七、负责完成处领导交办的其它工作。
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.工程概预算审核
2.工程结算审计
3.参与施工招投标工作
4.参加审计小组对下属公司进行定期审计
5.对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查
6.对项目公司的工程联系单进行审核
7.完成部门经理交办的.其他工作
任职要求:
1.全日制统招大专及以上学历,审计、财务、预算或相关专业毕业;
2.5年以上相关审计工作经验;
3.熟悉财务、预算软件及oa办公软件;
4.沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;
5.对内部控制及风险评估深入的理解,具备良好的逻辑分析、判断能力,发现问题、解决问题的能力强;
6.具有良好的职业道德和协调沟通能力及团队合作精神,能承受一定的工作压力
1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。
2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。
3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。
4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。
5、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。
6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的'事前、事中、事后的审计监督。
7、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。
8、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。
9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。
10、对科长及分管院领导负责并报告工作。
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;
2、经常深入施工现场,了解现场的`实际情况,及时掌握和积累第一手资料;
3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;
4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;
6、完成领导交办的其他任务。
1.在处长领导下做好工程审计工作;
2.协助起草、修改、拟定学校工程审计工作制度、实施办法和业务流程;
3.根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;
4.具体负责组织工程项目过程审计、结算审计和竣工决算审计的实施,包括计划、准备、实施和报告;
5.负责工程外委项目(或外聘审计人员)审计事项的`组织、实施与复核确认,协调外部审计单位或外聘人员与被审计单位或部门、人员之间的工作关系;
6.参加学校基本建设工程、维修工程及材料采购招投标活动及竣工验收的审计监督;
7.负责工程审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;
8.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;
9.积极参加业务学习、培训,实施基建审计专题研讨;
10.完成领导交办的其他工作事项。
岗位职责:
1、完成对项目单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性;
2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计;
3、完成领导交办的'其他相关工作。
任职要求:
1、审计及相关专业毕业;
2、具有较强的学习能力和沟通能力,遵守职业道德及审计纪律;
3、熟练使用财务软件和office办公软件;
4、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;
5、有相关工作经验者优先。
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