财务审计部室岗位职责
在现实社会中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编精心整理的财务审计部室岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
1、负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。
2、负责每月成本的`核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3、认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4、每月做好存货的盘存工作。
5、熟悉操作财务软件及办公软件。
6、完成领导安排的其他文职工作
1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;
2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;
3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的'过程监督;
4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;
5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;
6、完成领导安排的其它工作。
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;
⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的'问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的'落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的`建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的'经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。
1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;
3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的'执行情况进行监督检查;
6、完成领导安排的其他工作。
1、完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率
2、完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况
3、完成集团库存相关报表,关注库存各项变动
4、协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的.影响及KPI
5、根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率
1、财务节点线上合同的审批;
2、协助处理集团专项项目;
3、梳理集团各项业务;
4、收集、整理集团各项财务数据;
5、协助集团年度审计工作;
6、集团内单体报表审计的'跟踪处理;
7、领导安排的其它事宜。
1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;
2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的.落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。
2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。
3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的`问题,及时向相关部门及其上级反馈。
4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。
5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。
6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。
1、负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2、负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3、负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4、负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5、负责做好财务分析,并提出分析报告。
6、负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7、负责银行负债的管理工作。
8、负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9、配合有关部室搞好电价的'测算与监督工作。
10、完成领导交办的其他工作。
1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。
2、对审计/监察过程中发现的'问题或潜在风险进行有效识别与判断,并提出合理化建议。
3、针对各项审计/监察工作的结果,编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。
4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况,必要时实施后续审计。
5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。
6、完成上级交代的其他工作。
1、应收、应付账款的管理及对外核算。
2、各类票据的`购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。
3、负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。
4、根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。
5、销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。
6、协助上级主管做好成本及费用核算。
7、与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。
8、负责财务档案、合同归档和保管。
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