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审计经理岗位职责集锦15篇

审计经理岗位职责集锦15篇



审计经理岗位职责集锦15篇

  在快速变化和不断变革的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的审计经理岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计经理岗位职责1

  经营审计经理(地产)成都世豪新瑞置业有限公司成都世豪新瑞置业有限公司,世豪职责描述:

  1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;

  2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;

  3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;

  4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;

  5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;

  6、完成其他工作。

  任职要求:

  1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。

  2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。

  3、专业经验:熟悉房地产开发运营的.财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;

  4、年龄性别:30~40岁;

  5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。

审计经理岗位职责2

  职责:

  1、制定合理的项目工作计划;

  2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

  4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的.相关工作;

  5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  6、培养初级审计人员;

  7、领导交办的其他工作。

  职位要求:

  1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;

  2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;

  3、、有竣工决算审计经验者优先。

  4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

  5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。

审计经理岗位职责3

  岗位职责:

  职责描述:

  1、完成审计工作底稿的最后复核;

  2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。

  任职要求:

  1、取得注册会计师执业资格并满两年;

  2、3年以上事务所项目带队经历;有IPO、新三板项目带队经验优先;

  3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;

  4、具备良好的文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;

  5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;

  6、压力承受能力强,能接受出差安排;

  7、独立完成分配工作的'所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。

审计经理岗位职责4

  投后管理经理(审计方向)滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控职责描述:

  1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;

  2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;

  3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。

  任职要求:

  1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;

  2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;

  3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的`工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。

  4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。

  5、中级会计师、cpa优先考虑。

审计经理岗位职责5

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的.检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、完成领导交办的其他工作

审计经理岗位职责6

  审计部经理中南集团-中南高科南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科职位描述:

  1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议

  2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作

  3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划

  任职要求:

  1、会计师职称或相关资格

  2、了解国内和国际内部审计相关的`法律法规及要求

  3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计

  4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力

审计经理岗位职责7

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的`实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

审计经理岗位职责8

  岗位职责描述:

  1、独立负责各类专项审计工作;

  2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;

  3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;

  4、审计过程中与相关部门的`协调和沟通;

  5、审计资料的归档、保管和保密;

  6、为客户提供财务方面的咨询服务。

  岗位招聘要求:

  1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。

  2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;

  3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;

  4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;

  5、熟练掌握office软件及相关财务软件;

  6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。

审计经理岗位职责9

  金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:

  1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

  2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

  3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

  4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

  5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

  6.所负责产品线的知识整理

  任职资格:

  1.本科及以上学历

  2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

  3.具备一定的财务知识;

  4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的'解决方案;

  5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

  6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

  7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一门编程语言优先;

  8.能够承担压力;

审计经理岗位职责10

  1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的'完善;

  2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

  3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

  4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

  5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计经理岗位职责11

  职责描述:

  1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

  2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;

  3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

  4、完善和优化审计制度;

  5、按时完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

  2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

  3、具备较强的语言沟通和交流能力;

  4、原则性强,具备冲突处理能力。

  5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

  6、较强的'解决问题的能力。

审计经理岗位职责12

  1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的沟通能力,精通相关基建审计业务;

  2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;

  3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的能力;

  4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;

  5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。

  6、具有较强的'专业判断能力,沟通和协调能力;

  7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;

  8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。

审计经理岗位职责13

  职责描述:

  1.负责实施商务审计项目,起草审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估;

  2.负责起草审计通知书、组织召开预备会议;

  3.负责根据审定的审计方案实施现场审计、沟通审计发现、组织召开结审会议、起草审计报告;

  4.负责审计报告征求意见;

  5.负责审计项目档案归档工作,确保审计档案完整、真实;

  6.负责审核被审计单位提交的`审计纠正行动计划,包括审核纠正行动计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等;

  7.负责日常upm采购在线监督。

  8.根据实际需要,参加现场审计见证。

  9.接受公司各部门、各分公司关于商务采购的咨询,及时解答问题。

  10.负责起草商务采购监督季报草稿。

  任职要求:

  1.熟悉公司治理、风险管理、商务采购、招投标和内控相关知识;

  2.拥有大型国企商务采购工作经验或审计工作经验优先考虑;

  3.有发现问题的敏锐度,善于分析问题、解决问题、提出审计建议;

  4.具有cpaaccacmacga注册风险管理师(cerm)其他工程、安全、生产、造价、商务、财务、经济等方面的资质资格的优先考虑.

审计经理岗位职责14

  it审计经理巨人网络上海征途信息技术有限公司,上海征,巨人网络工作职责:

  1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;

  2、独立领导完成c-sox相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的.沟通桥梁作用;

  3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;

  4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;

  5、参与公司重点it项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;

  2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;

  3、了解cobit is内控框架,对c-sox it合规要求有充分认识;

  4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;

  5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;

  6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作;具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。

审计经理岗位职责15

  一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

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