内审岗位职责汇编15篇
在生活中,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的内审岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划
2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程
3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度
4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告
5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督
6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告
7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况
8、协助实施外审外查
9、实施各项审计相关档案资料的`归档管理
10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系
岗位任职要求
1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽
2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称
3、大型企业财务或审计工作经验5年以上
4、有良好的道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。
1、库存及成本的账务处理;
2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;
3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
4、编制财务报表、财务综合分析报告等;
5、负责与银行、税务、工商等部门的'对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位职责:
1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;
2、负责信息安全体系运作的`完整性、符合性和有效性进行独立审核;
3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;
4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;
5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;
任职资格:
1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业
2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。
3、良好的沟通技能,团队协作能力
4、抗压能力好。
5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先
1、负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;
2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;
3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;
4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。
1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的.质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
一、审核组长职责
质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。
因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:
1、协助选择审核组的成员;
2、制定审核计划;
3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;
4、分析审核报告。
二、审核组内审员职责
1、负责检查、填写审核检查表;
2、负责填写不符合项报告单;
3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;
4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;
5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;
6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;
7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的传达;
8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。
三、内部审核员能力要求
1)具备所有审核员应具备的能力。
2)编写审核文件和报告的能力
3)2年以上管理岗位经验
4)跟踪验证和监督审核的能力
5)较强的上下级沟通能力
四、内审员部门内的义务及权限
(一)义务
1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。
2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。
3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。
4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。
5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。
6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。
7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作
(二)权限
1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。
2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的'整改情况进行验证。
3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。
4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。
5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。
五、内审员主要工作内容
内审员的岗位职责内审员1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。
2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。
3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。
4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。
5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。
6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。
1、负责财务报销系统设计、优化工作;
2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;
3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的.业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。
1、负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;
2、参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;
3、指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的`质量要求及ts16949体系要求;
4、帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;
5、掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实。
1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;
2、内部控制流程、制度的.整理、汇总、审查;
3、协助各事业部进行集团预算编制工作;
4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;
5、协助部门工作管理和资源配合工作等。
岗位职责:
1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;
2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;
3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;
4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;
5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;
6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;
7、完成领导交办的其他事项。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;
2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;
3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的'基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;
5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。
1、区域个人报销单据审核,入账。
2、区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。
3、个人报销项目进项发票账务处理
4、协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。
5、个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。
6、维护个人报销员工基本信息。
7、协助更新报销政策,
8、协助区域新员工报销培训。
9、纸质凭证整理装订。
10、其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。
职责描述:
1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;
2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。
任职要求:
1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;
2.具有一定的.数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;
3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;
4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;
5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。
财务内审员岗位
1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;
2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的.内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。
3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。
4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;
5.审计经理交办的其他事项。
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、配合公司聘请的'外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件。
1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。
2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。
3、出具内部审计报告。
4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。
5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。
7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。
8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。
9、撰写基础财务分析报告。
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