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审计师岗位职责

审计师岗位职责



审计师岗位职责

  现如今,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的审计师岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计师岗位职责1

  1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

  2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

  3、负责公司税金的`计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

  4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

  5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

  6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

审计师岗位职责2

  任职要求:

  1、本科及以上学历,工程审计、审计学、财务会计等专业。

  2、具有较强的'沟通、组织协调、分析判断能力;具有高度敬业精神、团队意识强。

  3、熟练运用相关专业软件。

  4、有1年以上参与实施大型建设项目或企业基建期的财务审计、基建财务管理咨询、基建期税务咨询,及客户需要的其他与财务相关的专业咨询和审计工作经验。

  5、有建设单位、施工单位会计工作经验或同行业工作经验者优先。

  6、能适应经常出差。

审计师岗位职责3

  岗位职责:

  1、根据公司的目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作。

  2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告。

  3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求。

  4、监督、检查公司制度的'落实情况。

  5、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。

  任职要求:

  大专及以上学历;财会、审计及相关专业;中级以上审计师或会计师职称;主持审计工作三年以上经验;具有较强的判断力、沟通能力。

审计师岗位职责4

  1、负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

  2、负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

  3、负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

  4、具有制造型工厂成本核算经验;

  5、开具发票,申报退税。

  6、、完善内部单据,编制部分凭证。

  7、服从分配,完成领导交代的其他工作

审计师岗位职责5

  职责描述:

  1、30岁左右;

  2、统招本科以上学历,国外学历要求有教育部留学服务中心的认证;

  3、3年以上普华永道、德勒、毕马威、安永四家事务所从业经验;

  4、持有CPA证书者优先;

  5、具有独立开展内部审计等财务工作的能力;

  6、抗压能力强。

审计师岗位职责6

  1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;

  2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;

  3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;

  4、能有效地指导低层级人员的工作。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的'档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;

  5、能适应短期出差。

审计师岗位职责7

  —协助准备与战略规划相关的经营分析工作。

  —收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;

  —收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息; —协助战略项目管理中有关经营分析方面内容; —合理分配工作,保证部门总体工作进度; —其他:协助完成上级分配的'其他工作。财

审计师岗位职责8

  工作职责:

  1.实施各类现场审计项目,编制审计方案,实施审计程序,撰写审计报告;

  2.负责对成本进行审计稽核,负责成本管控、与业务部门对接进行成本专案改善;

  3.负责供应链采购成本组价及成本合理化减化。

  任职要求:

  1、本科及以上学历财务审计,数据分析等相关专业毕业。

  2、三年以上审计工作经验,有成本稽核/价格评估工作经验者优先;

  3、熟练运用office办公软件,认同方太价值观,有注册会计师资质优先。要求:

  工作职责:

  1.实施各类现场审计项目,编制审计方案,实施审计程序,撰写审计报告;

  2.负责对成本进行审计稽核,负责成本管控、与业务部门对接进行成本专案改善;

  3.负责供应链采购成本组价及成本合理化减化。

  任职要求:

  1、本科及以上学历财务审计,数据分析等相关专业毕业。

  2、三年以上审计工作经验,有成本稽核/价格评估工作经验者优先;

  3、熟练运用office办公软件,认同方太价值观,有注册会计师资质优先。

审计师岗位职责9

  1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

  2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

  3、负责年度末公司审计工作的'总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

  4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

  5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

  6、完成领导交办的其他工作。

审计师岗位职责10

  岗位职责:(工程方向)

  1、完善内控评估体系;

  2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性、检查预评价;

  3、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与有关部门的'协调和沟通。

  任职要求:

  1、大专以上,工程造价专业,中级以上职称;

  2、同岗位工作3年以上;工程审计人员须有工程现场工作经历(在施工方工作过儿年以上);

  3、工程审计人员须懂施工工艺、工程管理,能熟练操作造价软件;

  4、需有学习能力、善于表达沟通、有一定的抗压能力。

审计师岗位职责11

  1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。

  2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。

  3、对公司及分公司的`财务收支及经济活动进行审计监督。

  4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。

  5、完成上级临时交办的任务。

审计师岗位职责12

  1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;

  2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;

  3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;

  4、部门领导交办的.其他工作。

审计师岗位职责13

  任职资格:

  1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

  2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

  3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

  4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

  5、熟练使用办公软件、较强的`写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

  6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

  岗位职责:

  1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

  2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

  3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

审计师岗位职责14

  任职条件

  1、具有全日制大学财务、工商管理、审计等相关专业本科及以上学历;

  2、具有会计师事务所审计经验或企业内部审计部门工作三年以上;

  3、具有较强的学习能力,熟悉会计准则和企业会计制度,具备一定的'审计敏感性,具备履行职责所必需的专业知识和能力;

  4、熟练使用office办公软件;

  5、具备较强的逻辑思维能力和推理能力、沟通能力、文字和表达能力、学习能力;

  6、中级以上职称证书、注册会计师资格、国际注册内审师资格优先。

  主要职责

  1、执行审计部门的管理规范和各项制度;

  2、编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;

  3、执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;

  4、完成上级分派的各项专项审计工作;

  5、登记各类日常工作台账;

  6、负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;

  7、完成领导交办的其他工作。

审计师岗位职责15

  岗位职责:

  1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和具体执行审计工作程序;

  2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据;

  3、协同项目小组总结审计发现,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料;

  4、完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、负责审计项目投标的'标书技术部分制作;

  6、做好审计资料的整理归档。

  岗位要求:

  1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;

  2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;

  3、年龄28-40岁左右,有3年以上大型集团财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;

  4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感;

  5、吃苦耐劳、适应加班出差,能胜任较大强度及压力的工作(必须具备)。

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