法务审计岗位职责(通用5篇)
在学习、工作、生活中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的法务审计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
职责描述:
1、参与工程建设全过程监控,及时发现风险并预警,如前期手续办理、各阶段造价控制,供应商、设备、材料招标、合同管理等,以保证工程建设管理有效、风险可控
2、监督检查评价工程建设管理内部制度及其执行情况,以保证制度的.健全、完善,流程的合理、及执行的有效。
3、协调各参建部门关系,帮助解决工程建设过程中出现的难点问题,争议分歧等,推动工程建设以保证顺利完成。
4、认真完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、5年以上成本控制相关工作经验,在工程结算方面有较多实践,主要方向为土建装饰专业更好。
2、对工程建设全过程业务,相关法律法规、规范标准等工作有一定了解,如设计管理、招标采购、合同管理、工程造价、现场管理、房地产开发流程、工程建设政策法规等。
3、有至少一个项目成本控制经验,对设计规范、施工工艺和验收规范有一定认识,结算经验丰富者优先考虑。
4、诚信正直、责任心强、踏实、细致、工作主动性强。
此岗位为科大讯飞集团统一招聘岗位,人员通过简历筛选、笔试、初试、复试、终审等环节后录用。
岗位职责:
1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;
2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;
3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;
4、对公司涉及的重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;
5、为公司对外投资过程中的`风险规范及纠纷处理提供法律咨询;
6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;
任职要求:
1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;
2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。
3、法学等相关专业,本科及以上学历;
4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;
岗位职责:
一、起草、审核各类合同文本,协调解决合同中出现的法律问题,预防及处理合同纠纷;
二、代表公司参与法律事务的协商、调解、仲裁与诉讼活动;
三、参与公司有关重大决议、规章及其它重要法律文件的.合法性审查;
四、做好法务工作的各类档案的管理工作;
五、参与公司境内外投融资活动,协助处理英文法律文件。
任职资格:
1、学历:本科及以上;
2、专业:法学;
3、工作年限:法务工作经历三年及以上;
4、知识技能:熟悉合同法、公司法等基本法律法规以及投融资事项的具体法律知识;
5、语言技能:cet4级,6级优先;
6、证书资格:通过司法考试优先;
7、素质要求:可独立处理企业基本的法务工作、有独立诉讼经验,具有良好的团队合作精神。
(一)经理
1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;
2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;
3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;
4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;
5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;
6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;
7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;
9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;
10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。
(二)副经理
1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的.顺利开展;
2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;
3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;
4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;
5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;
8、完成上级交办的其他工作。
(三)审计员
1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位职责:
1、建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;
2、组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的.落实工作;
3、负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;
4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。
任职要求:
1、审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;
2、三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有制造行业审计法务工作经验者优先;
3、具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;
4、具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。
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