审计经理岗位职责集合15篇
在现在社会,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编收集整理的审计经理岗位职责,欢迎大家分享。
荣怀集团审计部经理荣怀集团有限公司荣怀集团有限公司,荣怀岗位职责:
1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。
2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的'财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。
3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。
4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。
5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。
6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。
7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。
8、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;
2、有注册会计师、审计师资格证者优先;
3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。
4、品行端正,过往无违法违纪行为。
风险审计经理华润雪花啤酒(中国)有限公司华润雪花啤酒(中国)有限公司,华润雪花岗位职责:
1、负责总部及区域下属公司营运及营销业务的风险评估及监控;
2、负责总部营销与营运业务的内部审计及相关项目性工作;
3、负责总部营销与营运业务制度年度评审及相关工作;
4、负责参与组织各部门非营销营运类的'审计、内控评价和效能监察等项目工作;
5、上级领导布置的其他相关工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,会计、财务、审计、经济、营销等相关专业,具备审计、财务相关专业资格证的优先考虑;
2、中大型企业,从事快消及相关行业年限3年以上;
3、逻辑思维能力强,工作积极,诚实可信,有较强的沟通能力、责任心和团队协作精神;
4、抗压能力及适应能力强;
5、能熟练操作office各类办公软件,并熟练掌握数据分析等工具;
6、有快消品行业经验或风险管理经验者可优先考虑。
1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;
2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务,包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;
3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计,包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;
4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作,包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;
5、及时编制审计工作计划或事项,跟踪落实监察审计整改措施,配合健全完善监察审计体系和流程。
投后管理经理(审计方向)滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控职责描述:
1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;
2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;
3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。
任职要求:
1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;
2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;
3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的'自我管理能力、沟通协调能力。
4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。
5、中级会计师、cpa优先考虑。
岗位职责描述:
1、独立负责各类专项审计工作;
2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的.实施,监督并确保项目质量;
3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;
4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、审计资料的归档、保管和保密;
6、为客户提供财务方面的咨询服务。
岗位招聘要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。
2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;
3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;
4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;
5、熟练掌握office软件及相关财务软件;
6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。
审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:
1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;
3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;
8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;
任职要求:
1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业
2.熟悉内控和审计知识;
3.3年以上大型地产公司审计风控经验;
合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的`一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
8、对所属公司的经济效益和领导干部的'经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、完成领导交办的其他工作
职责:
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
6、培养初级审计人员;
7、领导交办的.其他工作。
职位要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;
2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;
3、、有竣工决算审计经验者优先。
4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;
5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。
1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的.落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
职责描述:
1、负责全司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;
2、工程建设管理流程制度的制定、优化、执行检查、监督和评价;
3、专项的审计调查及领导交办的`其他工作。
任职要求:
1、熟练掌握工程建设流程及机电专业设计、施工、验收规范和施工工艺;
2、熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;
3、熟练掌握投标、合同、法律等专业只是,较好口头、文字表达能力;
4、熟练掌握内部审计理论、风险管理理论;
5、有敏感的风险防范意识和洞察力。
1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。
2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。
3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。
4、组织实施对各经营单位的'内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。
5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。
5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。
6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。
7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。
8、及时完成部门经理交办的其他工作。
信息安全审计经理中兴通讯股份有限公司中兴通讯股份有限公司,zte中兴,中兴通讯,中兴通讯终端官方网站,中兴通讯股份有限公司,中兴职责描述:
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求:
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的'工作;
3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;
5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
it审计高级经理今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责:
1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;
2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;
3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;
4、参与其他it风险管理控制相关的'工作。
任职要求:
1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;
2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
4、具有互联网行业it审计经验者优先;
5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
1. 按照集团要求,对集团下属各分子公司的经营管理活动进行审查审计,验证其经营成果的真实性;
2. 构建公司内部审计体系,制定及完善审计监察制度;
3. 对审计监察发现的.问题提供咨询意见、指导并监督整改方案的落实情况;
4. 组织审计人员对项目公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,对相关责任人进行问责、处置;
5. 集团管理层交办的其它工作。
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