核算岗位职责汇编15篇
在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编精心整理的核算岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
1 增值税发票的开据及网上认证;
2 按照公司及政府有关部门要求及时编制相关会计凭证 会计报表及每月网上报税;
3 年度企业财务报告 企业每年的`证件年检工作 月装订会计凭证及整理会计档案资料;
4 公司内账的制作审核,并向领导做财务状况分析
5 应收 应付账款的核算分析等;
6 销售成本的核算;
7 每月报销费用及供应商的排款工作,做好流动资金周转及预算
8 合理安排其它子公司的财务处理及报税工作
9 负责公司的资金调配和收支的财务分析工作
10 合并报表,国税 地税申报 个税申报
11 年度所得税汇算清缴
12 研发费项目资料归集
1、协助领导实施公司财务管理制度,协助编制项目年度预算;
2、负责项目日常业务、费用报销业务的`会计核算;
3、负责财务报表和各种内部管理报表的编制,协助实施财务决算工作;
4、负责项目现金流量管理工作,复核银行对账、银行余额调节表的编制工作;
5、协助办理项目纳税申报和税款缴纳工作;
6、完成领导交办的其他工作。
1、熟练使用财务软件。
2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。
3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。
4、参与并配合仓库的`盘点数据提供和数据调整以及其他工作。
5、做好成本和费用的核算,及时向部门和财务汇报。
6、按期编制指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确。
7、每日关注账面安全库存,及时上报部门。
8、配合销售公司下达生产任务单。
9、保管好本部门的相关资料,例如:检测报告等,需建立档案。
10、做好领导安排的其他各项工作。
一、会同设备处、行政处等部门拟订固定资产管理与核算实施办法。
正确划分固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类编号,加强管理,落实到车间、处(室)。
二、参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划。
会同有关部门根据本单位生产经营的需要,认真核定固定资产需用量,并随生产情况变化进行调整。要经常深入实际,了解固定资产的新旧程序和完好状况,为编制固定资产更新改造和大修理计划提供资料。
三、负责固定资产的明细核算,编制固定资产报表。 对购置、调入、内部转移、租赁、调出的固定资产,
要督促有关部门或人员办理会计手续。要根据会计凭证登记固定资产帐卡,定期进行核对,做到帐、卡、物相符,并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。
四、计算提取固定资产折旧费和大修理费。
根据计提折旧的有关规定,编制折旧计划,按月计提固定资产折旧费和大修理费,不得多提、少提、漏提或重提。
五、参与固定资产的.清查盘点。
会同有关部门定期对固定资产轮番盘点,年终进行全面清查。发现盘盈、盘亏和毁损等情况,要查明原因,分清责任,按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管、使用、维护不当的固定资产,要及时向领导报告,提出改进意见。
六、分析固定资产的使用效果。
会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析,促进固定资产的合理使用,加强维护保养,挖掘设备潜力,提高固定资产的利用率。
七、搞好本辖区内的清洁卫生工作。
八、遵守厂纪厂规,按时考勤。
九、及时完成领导交办的其它各项工作和任务。
1. 遵纪守法、爱岗敬业。严格遵守部门考核制度、公司考勤及其它公司相关规章制度,时时注意个人的形象。
2. 核算员的主要职责是做好对分管工程项目的总预算分析(按节点分解总预算)、月度预算成本分析和月度产值报表的分析,每月20日~27日按项目部预计进度分析下月月度预算,计算内部项目工程的`产值。
3. 能够熟悉掌握国家的法律法规及当地有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制月度预算和审核项目总预算奠定基础。
4.核算员要经常了解当地的材料信息价,对分管项目工程的主要材料市场价格进行了解并以书面形式汇总报公司领导。
5. 全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为项目预算复核工作打好基础。保证项目部提供预算资料的真实性。
6. 完成工程造价的经济指标分析,及时完成工程预算、决算资料的报送。
7. 核算员必须掌握公司项目管理系统经济类模块的相关操作方法,熟悉《安装工程成本核算相关规定》。
8. 核算员必须服从公司的安排,完成部门领导交办的其他工作。
9. 杜绝项目工程月度预算、总预算、产值报表进行谎报虚报等弄虚作假行为。
10.核算员需配合项目部及成本管理员做好成本管理工作,和工地管理人员处理好人际关系,做到忠于职守、实事求是,做好工程成本分析工作,要时时为工地着想,为工地正常施工尽自己的一份力。
11、完成领导交办的其他事宜。
一、加强政策观念、坚持原则、正确贯彻执行党和国家的有关劳动工资政策法令。
二、依照国家劳资政策及矿规定,收集汇总造册各单位职工工资表。
三、编制和贯彻执行月、(季)度工资基金使用计划,处理工资支付发生的'一般问题。
四、根据上级规定,做好全矿职工晋级方案(包括摸底、测算指标根本及上报资料)。
五、做新工人、熟练工、学徒工、复员转业退伍军人及大中专分配生的转正定级工作。
六、根据劳保规定,协助矿劳动鉴定小组搞好退职、退休、伤残职业病工作的工资待遇及鉴定工作。
七、完成领导交办的临时性工作。
1、从供应商或各部门取得发票后,首先检查发票形式上的合法性,然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致(比如商品名称、单价、金额等)
2、做好采购发票结算和审核工作,并根据相关内容填制凭证;
3、审核付款单,进行相应的账务处理;
4、进行增值税发票的认证和抵扣工作,保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致;次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进行装订并保管;
5、审批付款申请单,确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付;
6、募投项目付款及发票的特殊处理;
7、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;
8、不定期与供应商进行对账,确保公司应付账款正确无误;
9、核销采购发票与付款单,建立付款与应付款的`核销记录,加强往来款项的管理;分析应付款项的账龄及偿还情况;
10、其他付款的做账,如手续费、保函等。
1.复核付款申请,确保按公司的政策和流程执行;
2.每月复核Balance Sheet科目,完成汇总工作,发现问题并发给组内同事及时跟进;
3.每月与HR核对申报社保、公积金金额与实际支付(扣款)金额是否一致,每半年与HR核对余额并进行清理;
4.每月月结:核对工资、按HR提供的数据预提费用、复核本月的费用是否正确合理,及时完成月结的各项检查;
5.完成人工成本相关的.报表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析,以及年终奖及月度奖金的变动分析;
6.总部年度预算及协助内外审计工作提供资料;
7.其他临时的工作;
1、工作内容:统筹集团总部及城市、项目公司财务核算管控工作(不含预算、税务)
2、业务能力:精通财务核算体系,包括核算体系统筹及实操,必须有住宅地产项目全流程财务管控经验(从拿地到清算);
3、背景:50强集团/区域财务核算负责人、城市公司财务负责人;
4、风格:管理强势、积极主动、情商高;
1、工作内容:统筹集团总部及城市、项目公司财务核算管控工作(不含预算、税务)
2、业务能力:精通财务核算体系,包括核算体系统筹及实操,必须有住宅地产项目全流程财务管控经验(从拿地到清算);
3、背景:50强集团/区域财务核算负责人、城市公司财务负责人;
4、风格:管理强势、积极主动、情商高;
岗位职责:
1.参与制定各项公司业务核算规则,以保证公司财务核算与会计制度的合规合法性;
2.负责日常业务核算事项,财务业务精算数据核对,月度、季度、年度结账工作;
3.负责业务核算系统运行情况监控及改造完善,系统需求管理及测试;
4.其他核算工作事项。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业;
2.两年以上保险公司财务工作经验,工作基础扎实;
3.热爱本职工作,踏实细心;
4.富有团队精神、良好的创造力及执行力。
岗位职责:
1.负责所有分配款式的成本核算;
2.负责成本降低方案的'制定;
3.负责与工厂进行料率核对和沟通确认;
4.接收组内临时工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,服装工程或财务相关专业;
2、2年以上服装行业、2年以上成本管理工作经验;
3、了解服装生产工艺流程,服装材料知识,了解服装产业生产成本、服装成本和ie工时的测算和核定;
4、熟练使用office等办公软件;
5、沟通协调能力、分析能力。
职责描述:
1、依据国家政策法规、会计准则及公司内部各项管理规定,负责分公司收入、支出及成本费用的会计核算工作,并配合总公司按时完成财务月结、年结工作;
2、负责分公司日常经营费用的报销审核,对公司的经营活动、往来账款、财务物资如实进行全面记录、反映及监督;
3、熟悉税法政策,能够处理基础税务工作,包括进项发票的认证、抵扣及相关账务处理,各类税金的申报与缴纳等;
4、处理记账凭证的编制、装订、保存、归档等财务基础工作;
5、处理公司业务收支类凭证的`核对,及时处理各项差异问题;
6、领导交办的其他事项。
任职要求:
1、会计专业;
2、具备良好的沟通表达能力,有创新意识,责任心强、愿意承担具有挑战性的工作任务,良好的团队合作精神。
1、每月负责公司应收往来账目的核对工作,做到定期检查,账龄分析,跟踪记录,及时上报财务经理。
2、根据销售合同对每个客户建立台账管理登记,做好销售合同的管理。
3、核对并确认客户的回款,做好客户回款的.审核登记销账工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账。
4、做好应收账款日常核对工作,及时做好对账单,配合销售人员催收款项。
5、负责公司全盘账务,做好公司税务统筹,负责公司的各项税务申报。
1、负责公司的全面财务会计工作,能够独立处理全盘账务,以及根据公司管理层需要编制财务报表(电商/物流行业)供分析使用;
2、处理公司税务方面的相关工作,如:报税、年度所得税汇算清缴等;
3、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法,解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4、审核公司的原始单据,办理日常的会计业务,执行业务收付款审核、报销审核以及其他资金安排等工作;
5、管理统计往来科目账款情况,每月及时入账,负责公司往来款的`整理、统计与跟踪落实,确保按时按质的完成账务处理工作;
1、负责整理车间各种物料消耗定额,如:原辅料、包材、低值易耗品、水电费等,统计各种物料的实际消耗,按照谁受益、谁承担的基本原则,每月分配到产品。
2、车间产成品、半成品的'数量统计。
3、负责组织月度盘点,每月末组织车间自查,编制盘点报表,并就盘盈亏物料查明原因。
4、统计车间在役设备数量及变更情况。
5、负责车间资产的监控,保证帐实相符,做好各种单据、账目、报表整理归档,确保资料真实性、准确性、完整性、安全性。
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