财务部岗位职责集锦15篇
在现在的社会生活中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家整理的财务部岗位职责,欢迎阅读与收藏。
1.负责制定公司的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况;
2.按规定进行费用成本核算。定期编制年、季、月等财务会计报表,做到费用控制合理化;
3.负责固定资产及专项资金的管理。包括低值易耗品的折旧计提,公司的对外投资等;
4.负责编制公司经营计划,做好公司次年财务预算工作;
5.负责内部团队管理建设,管理技术团队,包括但不仅限于人员培训、绩效考核等,提高团队工作效率;
6.负责编写财务分析及相关报告。会同有关部门,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议;
7.具有良好的沟通协调能力、团队合作精神,有强烈的'责任心;勤奋好学,热爱技术;优秀的分析及问题解决能力。完成上级领导安排的其他事项。
1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;
2、付款前,审核票据,保证单据齐全、粘贴无误;
3、开具发票及相关票据;
4、电子发票统计和管理;
5、凭证整理、装订;
6、办理其他相关的财会事物,做好文书及日常事务工作。
1、负责登记各类财务统计表格;
2、负责审核各类需要付款的单据;
3、负责往来账的核对,并收齐相关发票;
4、负责与外账之间的.协作;
5、负责社保公积金的增减及年检,处理部分银行事务;
6、协助上级完成日常工作,完成上级交办事物事务。
1、负责按照财政部下发的《保险企业会计制度》和《金融保险企业财务制度》进行日常内部管理。
2、负责监督日常账务处理,严格按照财务、会计、税金、费用等相关制度执行。
3、负责监督并指导财务部员工的各项工作,制定部门内部正确合理的工作流程、岗位制度,保证财务部工作的及时性、准确性、真实性,支持财务人员依法行使职责。
4、负责主持编制本公司的.计划预算工作,并按预算执行制度监督预算的执行情况。
5、负责组织财务收支预算的实施,对费用支出进行审批,有效控制成本费用。
6、负责财务报表和财务分析报告及年终决算的主要工作,保证及时、真实上报财务报表和财务分析报告。
7、负责审核各项支出标准是否符合公司规定,对违反国家财经法规和公司规定的有权制止或纠正。
1、具体执行有关财务制度,带领财务部人员完成公司的日常工作;
2、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐;
3、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;
4、负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时光内上交国家有关部门要求上报的.资料:(包括报税、纳税资料、统计资料等);
5、查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料,纠正财务中的差错。
1、办理银行开户及信息变更、注销手续。
2、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
3、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
4、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
5、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
6、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
7、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
8、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
9、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
11、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的'保密工作,不准随便泄露财经信息。
12、领导交办的其他工作。
1、对项目部、分子公司账务稽核工作,主要包括会计处理的规范性、准确性及完整性;
2、每月的'财务核算和结账工作;
3、核对运营报表;
4、负责每月公司税务申报、年度汇算清缴工作;
5、会计档案资料的装订、保管及移交工作;
6、协助领导处理其他事宜.
1、负责拟调查项目的'前期调研分析、现场尽调及尽调报告撰写等工作;
2、负责拟投资项目的价值分析、评估、测算工作,提出可行性建议并撰写建议书及投资谈判;
3、负责投后管理、风险监控和退出工作,并为已投项目提供必要的财务及税务管理建议;
4、参与投资结构及条款设计、投资方案论证,协助投资商务谈判和战略合作协议的签署;
5、负责财务尽调相关制度、流程及标准的制定。
1、负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;
2、负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;
3、负责公司全盘账务处理,按时出具财务报表及经营报表;
4、根据税法的'相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报工作,时刻关注并学习新税规,以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;
5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档
6、负责发票的申领,保管,开具,催收等事宜;
7、按照公司发展战略,规范财务流程与制度;
8、及时完成领导交办的其他工作。
1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;
2、每月整理应收账款,并对接厂家处理回款事宜;
3、复核代理商的费用报销单,并按上级要求办理费用支付;
4、购买及开具发票;
5、网络报税;
6、每月银行回单提取,发放工资;
7、有独立完成小规模纳税人做账能力。
负责公司财务会计工作;
协助建立和完善公司财务管理、会计核算等相关制度;
负责日常的会计核算工作,编制财务会计报表和统计报表;
负责公司成本控制,监督成本和费用开支范围等工作;
负责公司财务预算、审核、监督工作;
负责公司的纳税申报等工作,统筹增值税、所得税、成本、费用列支管理工作;
协助部门负责人做好涉税政府部门工作对接;
负责公司销售费用的复核和初审;
上级交办的.其他事项。
1、编制部门权益类业务报表,对交易数据和资金进行日常管理和监控,对部门投资绩效进行统计分析;
2、定期与公司管理部门沟通,对财务、监管报表相关业务数据进行核对与确认;
3、根据公司管理部门及监管部门需求,及时准确完成数据的`统计、上报或备案工作;
4、在交易平台、业务管理系统中,进行参数录入及交易要素的复核和确认。
5、参与自营业务相关制度的制定和修订,识别、分析、计量和管理业务全流程中各类风险,确保严格执行公司相关制度。
6、负责部门预算与支出,高效支持部门业务运作;
7、负责部门内部资料、外部合同的保管,并配合内外部检查等工作。
一、负责全校财产物资的供、管工作,做到主动、热情、方便、周到为师生服务。
二、严格实施请购、验收、清点、登记、报废制度,做到帐物相符,半年一次对财产设备进行盘点、核对,年终进行全面清点,发现帐实不符,查明原因,调整帐面余额,编送财产增减情况表,财产分布情况表,向上级部门汇报情况。
三、提出学校财产使用和更新的有关意见和建议,发现有任意损坏或遗失现象,应及时反映,并追究责任。
四、严格执行教职工借物制度,做到一人一卡,帐物清楚,对借用物品定期回收,有遗失、损坏要责成赔偿。
五、建立班级借用物品卡,做到一班一卡,开学初配好班级必需的借用物品,学期结束时定期回收,有遗失、损坏要责成赔偿。
六、对教学用品的领取建立记帐制度,建立合理的库存,保_教学的顺利进行。如有自然损坏严格遵守以旧换新制度,杜绝浪费。
七、管理好劳动用品的支出情况,做到帐目清楚,学期结束时结算。每学期汇报一次。
八、每月仓库进行盘点,大扫除一次,物品堆放整齐,领取方便。
九、做好课桌椅的编号工作,多余课桌椅合理堆放。每学期结束后、新学期开学之前调整各班课桌椅需求量。有损坏的及时责任人赔偿。
十、注意库存物资的防霉、防潮、防火、防盗工作。坚持谢绝他人到领物室串岗。
十一、做好本部门的财产档案收集整理归档工作。财产帐目必须规范、正确。
十二、协助行政事务中心领导做好学校管理工作,积极为教学第一线服务。每天巡视全校各个大楼、校园1—2遍,全面了解每个教室、办公室以及公共场所的各种设备的使用情况,水、电、煤使用、环境卫生等存在的.问题,做好记录,及时通知物业维修。
十三、合理安排、做好校园环境卫生工作和学校杂务工作的管理,组织安排物业打扫环境卫生工作,组织安排绿化工在各办公室、会议室、校园等场所的饰绿工作。协助做好各种会议布置以及人员接待工作。
十四、做好学校及部门领导安排的其它工作。
1、负责公司日常会计核算管理工作;
2、及时准确编制收入记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证
3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
4、协助部门完成其他人事、行政专项事务,及领导交办事宜。
1、日常费用报销,审核,报销系统的运用导出。
2、现金银行日记账及核对。
3、供应商付款审核及网银操作。
4、合同归档和登记。
5、凭证录入,整理和归档。
5、发票领用,开票。
6、系统维护和更新。
7、其它相关事宜。
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