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核算岗位职责15篇

核算岗位职责15篇



核算岗位职责15篇

  随着社会一步步向前发展,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编精心整理的核算岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

核算岗位职责1

  1、负责工程项目的.造价预算、造价分析、工程结算等管理,有效控制工程造价;

  2、审核工程项目预算与招标工程量清单,进行成本费用控制、合同管理;

  3、管理工程项目的技术及合同价变更的签证;

  4、完成部门经理交办的各项工作。

核算岗位职责2

  职责描述:

  1、负责推进公司核算政策、核算规范的组织完善、推进财务信息化建设;

  2、负责门店货品的监盘工作和各门店的商场对接工作;

  3、负责审核各项报销单据及财务凭证,保证财务数据及时准确。负责审核公司相关业务合同及各项财务报表;

  4、负责公司固定资产的监管、财务核算管理;

  5、负责保管好现金、空白支票、票据、印鉴,并负责开具各项票据;

  6、完成领导交办的其它工作。

  任职要求:

  1、负责车间生产的统计和核算工作;

  2、根据资料按规定填制并报告本车间的'生产日报表、产品月报表和物料利用情况统计表等生产报表;

  3、根据技术图纸和工艺,编制各产品的标准工时或者材料定额;

  4、参与车间盘点,并负责车间资产的监控;

  5、做好班组产量的考核记录工作;

  6、其他相关资料的收集、整理和保存。

  7、月底整理相关数据,辅助会计进行成本核算;

  8、完成领导临时交办的其他任务。

核算岗位职责3

  一、出纳人员岗位责任制

  1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

  5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  7.对库存现金要严格按限额留用,不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  10.对领导交与的其他事务按规定办理。

  二.会计的岗位责任制

  1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

  2.即使确认销售收入,正确计算各种税金。

  3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

  4.认真计算财务成果。

  5.按财务制度规定正确核算利润分配。

  6.按期缴纳各种税款。

  7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

  9.对公司的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

  10.记帐要及时、准确。

  11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度,发现问题及时上报。

  二、固定资产核算

  1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

  2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

  3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符。

  4、按制度规定计提固定资产折旧。

  5、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。

  四、工资核算

  1、按计划控制工资总额的使用。

  2、审核工资表,计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

  3、进行工资明细核算。

  五、成本核算

  1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。

  2、拟订经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报。

  3、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

  六、利润核算及分配

  2、做好利润明细核算,正确计算销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。

  3、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利

  ,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。

  七、往来结算

  1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

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  出纳会计岗位职责

  1严格执行国家的.现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

  2认真执行原始凭证的审核.审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。

  3遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围.标准,认真办理现金.银行收付业务,认真审

  查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付。严格把好支出第一关。

  4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。

  5遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。

  6及时完成总经理交办的各项其他工作。

核算岗位职责4

  1、成本核算与分析;

  2、成本中心费用控制

  3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的'审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

  4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

  5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;

  6、负责银行对账工作;

  7、协助主管完成其他日常事务性工作。

核算岗位职责5

  职责描述:

  1、负责每日应收开票、盖章、寄票等工作;

  2、负责审核内部员工报销票据审核;

  3、协助财务中心每月凭证装订。

  任职要求:

  1、专科以上学历,具备一定的会计基础岗位从业经验;

  2、工作严谨细致,动作麻利,注重效率;

  3、愿意接受长期重复性工作,较强的稳定性。

核算岗位职责6

  一、 在主管领导下,做好会计核算及电脑管理工作。

  二、 根据国家规定的会计制度和财务要求,设置总账账户和有关的明细账户,处理核算过程中的有关业务问题,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

  三、 负责月末账的`核对工作,在账账相符的基础上编制有关转账分录,在总账科目余额平衡的基础上及时编制会计报表。

  四、 及时清理债券、债务,对各种应收款要及时催收,结算超过一个月期限的要上门催收,对需付的款项在手续完备的前提下,根据资金情况及时付清,保证信誉。

  五、 负责对各类账单、凭证、账册和报表的整理、装订和保管工作、未经办理手续和有关领导批准,财务会计档案不得调离和外借。

  六、 完成上级交办的其他任务。

  XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

核算岗位职责7

  一、认真贯彻执行国家的财经方针,政策以及医院的有关制度,严格按规定办理固定资产业务,建立健全固定资产的管理制度,促进固定资产核算的程序化,规范化。

  二、按制度规定,结合医院固定资产的配置情况,汇同有关职能部门建立健全固定资产、在建工程、无形资产的管理与核算办法,并依照管理的要求制订固定资产目录。

  三、依照制度规定,设定固定资产登记簿,组织填补固定资产卡片,按固定资产类别、使用部门和每项固定资产进行明细核算。融资租入的固定资产要单设明细科目核算。

  四、根据制度规定,按取得固定资产的不同来源,正确计算和确定固定资产的原始价值,及时计价入账,对已入账的固定资产,除发生有明确规定的情况外,不得任意变动,办理入库时要有合同或申请报告,并经招标办、审计科审核后才能办理入库手续。

  五、会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作,建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续,加强固定资产增减的日常核算与监督。严格监督固定资产的购进、使用与报废处置环节,提高资金使用效益,避免国有资产流失。

  六、按医院会计制度的有关规定选择固定资产折旧方法,及时提取折旧;掌握固定资产折旧范围,做到不错、不漏。

  七、配合相关部门负责对在建工程的预决算管理。对在建工程要严格审查工程预算;完工交付使用要按规定编制竣工决算,并参与办理竣工验收和交接手续;对出包工程,要参与审查工程承包合同,按规定审批预付工程款;完工交付使用时要认真审查工程决算,办理工程款清算。

  八、负责核算各种无形资产的计价,正确处理无形资产的'转让和投资,并按规定确定各种无形资产的摊销期。

  九、负责对医院准备购置的大型设备进行论证分析,为财务决策提供依据。

  十、经常了解主要固定资产的使用情况,运用有关核算资料对大型设备进行效益分析,改善固定资产的管理工作,并向医院提供有价值的会计信息或建议。

  十一、会同有关部门定期组织固定资产清查盘点工作,汇总清查盘点结果,发现问题,查明原因,及时妥善处理;并按规定的报批程序,办理固定资产盘盈、盘亏的审批手续,经批准后办理转销的账务处理。

  十二、完成领导交办的其他工作。

核算岗位职责8

  职责

  1、负责公司产品的成本核算、门市之间的调度单据的核对、库存管理、费用的.核算等相关工作

  2、负责公司费用核算,做好费用审核提交财务经理

  3、负责公司所有订单成本反审核

  4、负责从公司用友系统按照物料优先度列出核算计划进行成本核算、优化工作。

  5、配合、支持采购部对于采购成本议价工作展开。

  6、完成上级交办的其它工作事项。

  任职资格

  1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历,持有会计证或者相关会计证书;

  2、1年以上成本管理、财务管理相关工作经验;

  3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

核算岗位职责9

  1 账务处理:负责碧桂园集团房产板块项目的`应收 应付 费用及总账等全盘账务核算,及时解决一线核算业务及对账咨询等;

  2 税务工作:负责碧桂园各房产项目的纳税申报表填报及税费申报入库等基础税务工作,并配合税局稽查及清算等账务协助;

  3 报表审计:负责出具财务报表,负责年度审计 合作方查账等财务数据提供及核对工作;

  4 内控优化:自查业务风险点并优化改造内控体系,对项目经营出具有效管控建议;新业务及非标业务内控点的流程设计助力减负增效等;

  5 上市报表:熟悉香港上市公司会计准则,负责编制房产项目公司的上市报表,并协助完成集团对外披露数据解释工作和资料准备等。

核算岗位职责10

  1、每月负责公司应收往来账目的核对工作,做到定期检查,账龄分析,跟踪记录,及时上报财务经理。

  2、根据销售合同对每个客户建立台账管理登记,做好销售合同的管理。

  3、核对并确认客户的回款,做好客户回款的'审核登记销账工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账。

  4、做好应收账款日常核对工作,及时做好对账单,配合销售人员催收款项。

  5、负责公司全盘账务,做好公司税务统筹,负责公司的各项税务申报。

核算岗位职责11

  1、熟练使用财务软件。

  2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。

  3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。

  4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。

  5、做好成本和费用的`核算,及时向部门和财务汇报。

  6、按期编制指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确。

  7、每日关注账面安全库存,及时上报部门。

  8、配合销售公司下达生产任务单。

  9、保管好本部门的相关资料,例如:检测报告等,需建立档案。

  10、做好领导安排的其他各项工作。

核算岗位职责12

  1、负责公司所有建设项目的预算、验工计价、竣工结算、变更索赔等工作。

  2、负责建立公司的.预算管理体系、以及成本控制管理体系,并负责对所有项目进行成本考核,对项目部进行绩效考核。

  3、负责实施各项目下游分包环节的进度计量、付款控制、结算工作。

  4、负责成本核算部的日常管理工作,包括人员培训等。

  5、负责完成其他领导交办的任务。

核算岗位职责13

  1、执行、协调财务稽核、会计工作;

  2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;

  3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

  4、组织公司的.成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

核算岗位职责14

  1、在部长领导下,按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

  2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正。

  3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

  4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

  5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记账登记手续。

  6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

  7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。

  9、完成财务部部长临时交办的其他任务。

  核算会计岗位职责

  1、严格按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据,并完成费用的会计核算和分析;

  2、严格按照权责发生制记账,做好各项收入及成本的暂估,确保各项往来余额正确;

  3、及时完成会计记账、报账及财务报告编制等工作。并按财务管理制度的规定时间及时报出月、季、年度财务报告;

  4、负责公司的.固定资产核算,及时与资产管理部门核对台账,并按月计提折旧;

  5、负责开具发票,按时编制纳税申报表,在申报期内按照税局规定及时申报纳税;

  6、按照国家统计局等相关单位要求,填报相关报表;

  7、负责公司的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

  成本核算会计岗位职责

  1、主要负责食堂成本核算工作,认真进行成本、开支的事前审核。

  2、负责对餐饮成本进行监督,督导成本控制及库存清点工作,跟踪原材料进货渠道并进行市场调研。

  3、保管好有关餐饮的各种报表及有关成本核算资料,防止丢失或损坏。

  4、参与库房的清查盘点工作,对库存物品盘盈、盘亏要分别情况进行处理汇报。

  5、及时正确的进行成本核算,为企业经营管理提供有用的信息。

  6、考核成本计划的完成情况,进行成本分析。

  管理会计岗位职责

  1、审核报销、借款单据,审核分公司银行付款无误后;

  2、协助财务副总监核对和汇月度季年预算;

  3、月末核对相关区域市场费用台账和奖励基金;

  4、根据财务管理制度和预算情况,审核日常费用支出;

  5、根据预算及实际执行情况,协助财务副总监出具合并分部析报告;

  6、根据账务信息,出具上月的经营分析报告。

核算岗位职责15

  1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理,努力工作。

  2、根据《会计法》及工业企业制度有关规定,制定符合公司实际及发展需要的存货控制管理体系并付诸实施。

  3、定期分析经营商品的销售成本,对采购价格及采购运输过程中耗费进行有效监控,努力降低公司的经营成本。

  4、负责对库存商品的数量及价值进行有效地监督,提供存货进出库情况的分析报告,结合公司的销售情况,做好最佳库存量的预测。分析储备情况,防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货,要分析原因,提出处理意见和建议,督促有关部门处理。

  5、负责对库存商品的财务核算,结合公司运营的实际情况把直接归属于单个商品的费用直接计入存货成本,把归属于几个商品的间接费用采用合理的方法进行分配计入采购商品的成本。

  6、随时了解掌握存货采购成本控制运行状况,及时修订完善成本控制体系。

  7、监督库房管理,参与存货盘点和核算,做到帐实相符。每月盘点结果要及时与各储运部核对,如有帐实不符的情况及时上报财务部。

  8、严守公司财务机密,积极协助配合其他人员的工作。

  9、会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。

  10、审查采购计划,控制采购成本,防止盲目采购。

  11、负责存货明细核算。对已验收入库尚未付款的材料,月终要估价入账。

  12、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息。

  13、建立健全日常管理工作,主要包括存货的收、发、存管理。

  14、复核承运单并进行保管,负责存货明细帐的登录及管理。

  15、定期与供货单位核对往来情况,把对帐结果发给对方,让对方确认后给我们回传,双方都确认后的对帐单作为我们付款的.依据。

  16、每月终了要与仓库和销售会计仓库的出库情况及销售情况,把出库商品及时结转成本或作其他处理。

  17、做好存货周转率、周转天数、周转次数的分析,保持公司合理的库存,对最佳存货保有量做好分析,以节约公司的资金成本。

  18、对购置多种商品的公摊费用(运费、采购费用、包装费等)要做好合理的分配,以真实的核算每种商品的实际成本。

  19、负责分析应付帐款的帐龄及偿还情况。

  20、负责应付及预付帐款的核算工作,办理预付及应付帐款的结算。

  21、及时生成ERP中应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对帐,保证应付帐款的帐实相符。

  22、负责监督出入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理并汇报。

  23、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制。

  24、每有15号前,将上月的应付帐款明细表报送到主管处,由主管复核后报财务部长和总经理,以利于合理安排资金。

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