核算员的岗位职责(合集15篇)
在充满活力,日益开放的今天,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编整理的核算员的岗位职责,欢迎大家分享。
1.负责公司财务核算的审核、汇总及总帐、报表的编制工作。
2.负责公司各科目总帐与各岗位帐务核对并相符。
3.负责公司电算化工作的管理及财务软件、软盘的'备份硬盘的管理。
4.负责公司凭证的审核、装订、归档、上报销毁工作。
5.负责公司会计档案的管理,按规定借阅、归还。
6.负责公司会计基础工作的规范管理及检查。
7.负责公司营销报表的编制及分析组织工作。
8.负责公司财务状况分析。
9.完成领导交办的其他工作,服从工作安排。
10.自觉遵守职业道德,执行保密规定。
11.做好领导交办的其他工作。
岗位职责:
1、及时了解各工地的进度、收款信息、签证等情况,参与项目成本全过程控制管理;
2、审核人工预估任务书、项目人工成本,对超过公司标准的情况时及时责令调整;
3、及时输入结算工程的技术工、辅工等信息,建立人工成本数据库;
4、对项目部材料及人工等工程成本进行测算,审核项目的赢利点、亏损点,找出产生的原因,提出合理建议,及时将情况汇报领导;
5、建立、健全公司成本管理体系,建立、健全成本控制规章制度,对新进人员预结算相关知识的普及;
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、工程管理等相关专业大专以上学历,3年以上相关工作经验;
2、熟悉CAD操作、定额知识、成本测算知识,有一定的.成本分析能力;
3、为人正直,责任心强,有较好的沟通协调能力,语言表达能力;
4、可适应全国出差。
1、负责食堂档口经营结算工作,每半月一次,整理卡机营业额数据,核对,制表(包括扣水电煤气费,宿费等)签字,给业户结算。
2、负责食堂核算工作,能及时汇总材料,制表,完成每月一次的食堂的核算工作,及时上报有关材料,数据翔实无差错。
3、负责食堂各档口日常服务常规检查工作,每天检查各档口从业人员的.个人卫生、着装情况及服务态度,操作间内是否物品混放生熟混放,及时纠正存在的问题,并按有关规定进行处罚。
4、负责食堂从业人员的档案建设工作,建立从业人员档案,档案必须包含从业人员身份证复印件,所在楼层、工作岗位,紧急联系电话等。
5、负责督促各档口从业人员及时办理健康合格证明,确保所有从业人员持有效健康证明上岗。
6、负责制定从业人员的岗位培训计划,作好每月一次的岗位培训工作,并对从业人员进行定期考核,考核不合格者离岗学习,待考核合格后再上岗,作好培训与考核记录。
7、负责做好食堂工作人员的住宿安排,住宿安全培训。
8、负责对食堂各档口业户考核工作,学期末根据检查记录,处罚记录,档口业主总结进行考核。
9、配合领导完成工作
任职要求:
1、大专以上学历,薪酬相关岗位两年以上工作经验,能熟练操作Excel等办公软件;
2、熟悉国家劳动人事法律法规,以及与薪酬相关的法律政策;
3、对数字有较高的敏感度,擅于做数据分析;
4、具备良好的.职业道德,为人踏实,性格沉稳,处事严谨、耐心。
1、完善成本核算方法,监督反馈供应链相关制度流程执行,引导车间流程改善。
2、按时完成成本月结,及时输出各项成本相关数据,提交成本分析报告和优化建议。
3、标成本制定、管理,成本分析,推动车间成本改善。
4、领导安排的其他成本相关工作。
为了加强岗位价值管理的精细化,确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循,做到公平、公正、公开,恪尽职守,特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程,热爱本岗位,对核算工作能够熟练操作,认真贯彻执行岗位价值制度,做好本队职工的'岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分,并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写,做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私,随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作,做到每项数据都有案可查。
7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
1、销售订单的收发及录入,生产计划的.录入,物料需求计划的生成;
2、负责K3生产任务单的录入,分解相关工作;
3、办理采购发票与入库单的核销,做好供应商往来账记录,提交供应商货款的支付申请;
4、汇总当月采购金额,统计当月采购交期达成率;
5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;
6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作;
7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;
8、完成领导交办的其他工作。
食堂核算员应积极配合、协助食堂管理员工作,具体工作职责包括:
1、加强定点采购、索证采购(索取供货方工商部门颁发的有效的'《经营许可证》和卫生许监督部门颁发的有效的《卫生许可证》复印件以及食品检疫证明或合格证明)、标识采购的管理,按照规范建立健全采购台账,杜绝虚账滥账。
2、按月实行成本核算,严格控制赢利比例。每学月公布成本核算。使用计算机辅助管理,学生购餐时避免现金操作。
3、检验所购食品有无合格证或检疫证明。腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品杜绝进学校食堂。
项目部资料及成本核算员岗位职责
一、在项目经理的领导下,对所在项目工程质量技术资料管理进行具体实施,对所在项目质量记录(资料)管理负直接责任。
二、认真贯彻执行工程技术资料管理制度和公司质量记录控制程序文件的规定,负责所在项目工程技术及资料记录的收集、整理工作。
三、负责建立所在项目工程技术资料(质量记录)档案,并督促资料责任人员的.准确、及时地完成资料运行、转递工作。
四、负责收集、整理工程技术资料(质量记录)所包含的各类资料、证件等。
五、负责所在项目工程技术资料(质量记录)的装订、编册等编辑、审核工作。
六、负责完成成本项目部质量统计报表工作。
七、负责对所在项目工程技术资料(质量记录)运行中存在的问题及资料与工程进度不同步整改要求,并监督实施整改。
八、参加所在项目单位工程交工验收,负责提交完整、准确的单位工程竣工图及竣工资料。
九、负责编制所在项目部的成本费用计划,并组织审核。
十、负责建立健全项目管理制度。
十一、负责建立所在项目成本所用资金台账。
十二、负责编制所在项目成本费用报表。
十三、负责所在项目成本费用分析。
十四、负责完成项目经理安排其他相关工作。
1、掌握资产管理制度和核算办法,负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。
2、负责编制财产的领用分配表,进行会计核算,按资产使用责任制,实行分口、分类管理。
3、参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作,酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产,要分情况进行不同的处理。
4、分析财产和物品的使用效果,提高固定资产的利用率。
5、每月计提固定资产折旧,登记账簿,月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表,做到账表相符、账账相符。
6、正确划分固定资产和低值易耗品的界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类核算,按照财务制度的有关规定,负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的`固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容,包括正确计算固定资产的记账价值,正确计划固定资产的折旧。
7、年底进行资产清查盘点,对报废处理和出售不使用的资产,按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证,并登记固定资产账户。
8、负责低值易耗品和物料用品的出库分配,对物料用品中的服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等,分别按领用日期和项目分类,并按领用部门分别编制分配表,以及编制会计凭证。
9、对物品的领用,做到事先有控制,事后有监督。月底对领用物品的消耗情况进行分析,分别与预算和去年同期进行对比分析,并定期组织分析固定资产的使用效果。
10、接受和完成主管临时安排的其他工作。
预算员岗位职责
1、 配合项目经理做好单位工程成本核算和工料分析,结合工程项目开展定额分析活动,核定各种资源消耗情况,对工程预算情况提出建议和意见,并及时反馈给公司领导;
2、 熟悉施工图纸和施工现场实际情况,熟悉并撑握工程施工合同合容,配合项目人员编制施工形象、进度计划,按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算,及时向公司领导反映工程经济运行情况;
3、 认真编制工程预、决算,按时向建设单位提交月进度款项报审表。
4、 参与各类合同的洽谈,掌握市场人工及材料价格信息,对工程造价作出评价分析;
5、
6、 协助财务部对工程项目的成本进行核算; 参与投标文件、标书编制和合同评审,收集各工程项目的造价资料(如各类现场签证、变更、会议纪要等相关资料),参与图纸会审、现场收方、工程预结算谈判和工程验收工作;
7、 做好工程项目造价文件汇总和存档工作,对已竣工结算完成的'工程项目进行经济指标分析;
8、
9、 建好公司预结算及进度报表台帐,填报有关报表; 及时完成领导交办的其他任务。
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理努力工作。
2、每日记录生产车间混料记录,对混料提供的各项数据应与技术中心核对是否一致,并要求混料记录及时准确。
3、每日记录生产车间各工序耗料、成型等工序记录,录入要求详细、及时、准确,以保证成本核算的及时准确性。
4、每月26日配合财务人员进行月底盘点,每月依据材料消耗情况与物资管理员核对库存情况,盘点时注意提醒25日夜班上料,26日上午不允许领料,对料仓数、发料数要检查,如库存有差额要分析生产过程中的'原因。
5、每月及时掌握生产各项情况,对废料应高度关注,对消耗的原材料、盘亏的原材料按实际情况计入废料成本。
6、成本核算方法:
(1)XX产品按历史惯例不计算在产品成本,26日盘点后等四至五天,25日投料成型捡选后计入产成品;
(2)备品备件按仓库保管员提供的领料单记录各产品及工序成本当中,但应与生产记录核对;
(3)电量按变电所主管根据实际耗电分配计量,但应对照财务每月发票上使用量及电价;
(4)模具摊销以模具库存管提供的现金摊销额摊销,以上摊销原来以产量摊销方法不变。核算员应每月与模具保管员核对模具购入、修复等情况,并制表经保管员、主管领导签字后报财务。如有报废模具必须相关人员到场、签定、检斤、签字后方可报废。
7、各项原料备件模具及电费等费用记录完毕后,按生产计划记录核算各成品车间成本;人工工资按计件核算的,应严格按产量计量人工工资,其余不按产量计量的管理人员工资可按各品种产量分摊。
8、每月各原材料备件等低值易耗品摊销余额计算单价应按财务提供的单价(加权平均)为准,计算成本金额。
9、全部计算后,生产成本核算表报财务,办公用品、化验用品、折旧、维修费按实际发生额由财务成本会计分摊。
10、完成领导临时交办的其他任务。
1、公司日常费用报销工作,整理并审核各项费用报销;
2、编制记账凭证,账务处理,登记总账及各种明细账目,装订会计凭证、账簿等,妥善保管和存档;
3、日常的会计核销工作,包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符、日清月结;
4、随时与各往来单位核对销售数据,每月核对采购、销售、生产领用等各项数据;
5、每月增值税发票开具,发票申领及纳税申报工作;
6、每月应收应付、库存等财务有关核算;
岗位职责
1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;
2、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作;
3、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;
4、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;
5、负责编制成本费用财务报表,分析成本费用升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本和增收节支的'措施和方法,积极配合各项业务,发挥监督职能;
6、编制会计报表。
任职资格:
1、大专以上学历,会计、财务等相关专业毕业,持有会计从业资格证等相关财务证书;
2、两年以上一般纳税人财务管理工作经验及工业企业财务管理工作经验优先考虑;
3、能熟练运用各类办公软件;
4、熟练掌握制造业成本核算方法、流程与制度,熟练使用财务软件编写财务报表;
5、有良好的组织管理、沟通协调和财务分析能力;
6、原则性强,认真负责、廉洁自律、诚实稳重,具有较强的团队合作精神。
职责范围:
1.根据批生产指令,及时准确地领取原辅料及包装材料,经质量监督员检查合格后,方可投入使用。
2.根据公司领料制度,严格按消耗定额领发物料,做到手续齐全,帐物相符。
3.每个品种生产结束后,对剩余的原辅料、包装材料,按规定办理退库手续。
4.认真做好车间考核工作,做到认真准确并及时汇报。
5.做好产成品(自制半成品)入库工作。
6.每天报产量日报单及工时记录,日报单及工时记录要准确无误。
7.上报生产所需物质的计划单。
8.核算员日常填写领料单,必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写,采用实际价格结算,到月末按规定时间与财务部材料会计衔接,由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗,填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。
9.核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后,与材料会计对清当月材料的出库帐目。
10.每月结帐日,核算员要及时准确的清点在产品,如因在产清点不实造成产品成本价格不准确,由核算员负责。
11.核算员接到财务成本会计下达的`各项指标通知后,必须在第二天上报车间成本,成本计算按“成本核算实施细则”要求执行,制造费用,在产品的分配计算,按标准执行,不得估计。
12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目,登记帐目,在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。
13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额,每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料,不允许超定额领料(超计划产量除外)、随意领料,控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
14.核算员要熟悉生产过程,掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称,以便正确核算产品成本。
15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。
16.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。
17.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。
18.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。
19.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/renliziyuan/71105.html