装修公司会计岗位职责(精选18篇)
在不断进步的社会中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编帮大家整理的装修公司会计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
职责内容:
1、营销财务体系搭建与跟进,和使用台账搭建及完善;
2、营销前端各项业务分析,及应收模块的帐务处理与分析;
3、整理与保管销售合同、账单、相关会计凭证等资料;
4、完善财务模块对业务的支持。
岗位要求:
1、大专以上学历,财务管理、会计等相关专业,
2、三年以上的'会计工作经验,其中1年以上应收会计工作经验。
3、全面的专业知识、帐务处理及财务管理经验;熟悉财政及税务的政策法规。
4、有较强的沟通能力,有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度,并能在压力下工作;熟练使用用友财务软件和excel、word等信息技术工具,取得初级会计职称优先。
岗位职责
1、负责公司的销售核算管理、单据录入、审核、保管。
2、负责公司应收、预收帐款的.核算管理工作,组织应收帐款的对帐工作。
3、负责公司销售合同的档案管理工作。
4、负责公司的销售数据统计分析工作。
任职要求
1、财务与会计相关专业,一年以上财务核算工作经验,优秀毕业生优先。
2、熟练操作使用erp软件(供应链模块)。
3、熟练使用办公软件,有初级以上会计职称优先考虑。
1、办理公司有关现金和银行单据的收付、寄送手续;
2、登记公司现金日记账、应收票据备查簿、应付票据备查簿;
3、盘点公司现金和有价证券,与账簿核对并经相关会计人员签字确认;
4、办理商业票据托收手续,跟踪入账时间及时登记台账;
5、登记银行存款日记账、远期结售汇台账,月末与总账核对并签字确认;
6、登记集团货币资金汇总表、编制下周资金使用计划;
7、配合上海总部银行授信资料整理及银承贴现工作;
8、银行开户、销户工作及网银提交U盾更换工作。
1、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务;
2、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;
3、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。
4、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点,编制现金盘点表;
5、负责银行票据、网银UKey的登记、保管;
6、领导安排的其他各项工作。
(1)协助财务经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核方法。
(2)参与拟定企业内部控制体系、编制企业内部控制制度等工作。
(3)各项制度经审批后组织实施、监督,确保企业财务安全。
(1)组织实施企业财务核算工作,并按会计准则的规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
(2)组织实施本企业有关会计核算的各项规章制度与会计核算模式,设置总分类账簿。
(3)根据企业内控制度,配合IT建立ERP核算系统并严格执行。
1、负责企业应收、应付、费用报销工作,具体为:
(1)开具发票、核对客户应收账款,填制应收相关会计凭证。
(2)核对供应商发票、采购订单、入库单,根据采购付款通知书审核相关付款工作,填制应付相关会计凭证。
(3)根据公司流程审核各种费用单据合法性和合理性,填制费用相关会计凭证。
(4)需要熟悉税局办理业务流程。
2、协调处理公司内各部门日常财务相关工作等。
3、完成上级领导交付的其他相关工作。
1、退款审核及收退款核销;
2、所有店面对账、卖场往来处理及催款;
3、各家装公司、电商平台、等所有销售渠道对账结款、费用审核;
4、经销商返利审核;
5、大型促销方案审核;
6、相关费用核对、审核;
7、制作销售收入、应收账款凭证;
8、销售相关凭证录入、整理及装订;
9、结账前银行及现金核对;
10、合同管理;
11、各店面财务工作的巡查报告(每月所有店及装饰公司一次)按周出报告;
12、领导安排的其他工作。
1.接听打进公司的电话,做好转接和记录工作。
2.负责办公室日常事务接待、来访客人接待工作。
3.负责安排办公室的清洁卫生工作。
4.负责办公用品的采购申请、验收、发放、登记和管理。
5.基础招聘工作;
6.负责办公设备的盘点,报废,维修,出售,封存等工作。
7.负责车辆的管理,用车登记,用车统计。
8.文件的管理,合同、资料、图书的分类及编制整理。
9.负责员工的考请假,加班,考勤工作。
10.负责现金的提取;每月银行对账单及社保单的`打印;
11.发票、单据及各类报表的统计、保管等;并编制相关凭证。
12..负责员工的费用报销事宜;
13.按时把发票,银行单据汇总到会计人员做账工作。
岗位职责:
1、负责公司全盘账务处理,包括收入,成本,费用等账务核算;
2、负责编制会计报表,财务分析报表,负责成本、费用支出控制,编制预算;
3、负责公司往来债权债务账目的.清理,按月出具清理表;
4、负责商品出入库监控,复核仓库实物账务的准备性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符;
5、按月打印、整理、装订会计凭证及相关会计档案,并及时归档。
任职要求:
1、财务或会计专业大专以上学历,2年以上会计相关工作经验;
2、熟悉操作财务核算及全盘账务处理,熟悉国家财税法律规范、财务核算、财务分析、财务预测等财务制度;
3、有较强的组织协调能力,廉洁奉公,作风严谨,严守机密,坚持原则。
1、负责公司门店日常收支的管理和核对;
2、负责门店整理统计货品,归类分析,盘点核对;
3、负责各门店销售收入及费用的统计;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、积极配合领导安排的.其他业务工作。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支,保证专款专用;
2、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施;
3、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的`会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
7、遵守《会计法》,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳及其他财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
9、完成上级领导交付的其他工作。
1、按时按规范审核小组会计户帐户情况,进行纳税申报
2、按时间模板出具财务分析报告
3、按流程分配小组内部衔接工作
4、指导小组专业知识的提升
5、按照公司相关规定及流程完成各项工作任务
6、征期后按时打印装订报表,跟记账会计一起做好会计档案整理工作
7、协助财税顾问处理客户日常问题,征期后负责给税控托管的客户开票
8、要求:有代账经验,谨慎,细心,负责,正能量,注重团队协作,能够承受高压,
1. 负责制作每月的经营报表,并对各项财务数据进行分析;
2. 负责填制各种记账凭证;
3. 负责费用报销、工资表的初审工作,严格控制各项费用是否超预算、监督各项费用的不合理性;
4. 进、销、存仓库管理
5. 应收账款的'回款监督工作;
6. 负责开具发票工作;
7. 负责各项财务档案保管工作;
8. 了解外贸,出入口流程
9. 协助上级处理其他事项。
1、负责全公司会计核算,参与公司财务管理,按照会计制度规定设置会计科目。
2、负责设置公司会计核算形式,组织建立会计凭证传递程序,定期核对总帐与各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,记帐结帐工作符合规定要求。
3、根据会计资料负责编制财务情况说明书和会计报表附注。
4、负责转帐凭证的审核工作,定期检查库存现金是否与现金日记帐一致,检查公司各单位内部银行存款是否与资金计划部一致。
5、负责公司债权、债务的管理,包括应收帐款、预付帐款、其他应收款、应付帐款和其他应付款等。
6、负责长期投资和短期投资的核算,定期编制合并报表,接收被投单位的.会计报表,正确确定投资收益,对被投单位实施监督和管理。
1、负责公司销售往来的核算工作。
2、负责的开具工作。
3、负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守"先款后货"的销售原则,按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
4、严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
5、定期与客户进行往来款项的`核对,保证销售往来的准确无误。
6、定期与销售统计核对发货明细。
7、月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
8、协助主管会计结算各项运费,按时完成主管会计交办的其他工作。
9、完成领导交办的其他工作。
职责:
1、负责产品成本核算,并定期出具产品成本分析报表;
2、组织和推动降本工作,控制产品成本;
3、负责项目成本评估,为产品报价提供依据;
4、负责存货核算与管理、呆滞库存清理等,并定期组织盘点,确保资产安全;
5、负责销售订单审核,确保订单毛利率的合理性。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;
2、具有5年以上大型制造业成本管理工作经验;
3、熟悉ERP系统;
4、工作积极主动,具有良好的沟通能力。
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责每天销售回款的'录入
4、核对每天销售出库并做发票
5、每月销售数据分类别统计并分析
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
7、准备、分析、核对税务相关问题;
8、审计合同、制作帐目表格。
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