内审的岗位职责
在日新月异的现代社会中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编精心整理的内审的岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
职责描述:
1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;
2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;
3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;
4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;
5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;
任职要求:
1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;
2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);
3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;
4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);
5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。
1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;
2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;
3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;
4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;
5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;
6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;
7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;
8、完成上级领导安排的其他工作。
岗位职责:
1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;
2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;
3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。
4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;
5、完成部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;
2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;
3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;
4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。
负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;
协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
配合完成集团审计流程的相关准备工作;
执行临时的、特定的审计/控制项目。
1.区域个人报销单据审核,入账。
2.区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。
3.个人报销项目进项发票账务处理
4.协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。
5.个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。
6.维护个人报销员工基本信息。
7.协助更新报销政策,
8.协助区域新员工报销培训。
9.纸质凭证整理装订。
10.其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。
1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。
2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。
3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。
4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。
5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。
6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。
7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。
8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。
9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。
1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;
2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;
3、协助各事业部进行集团预算编制工作;
4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;
5、协助部门工作管理和资源配合工作等。
1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;
2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;
3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;
4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。
1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;
2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;
5、执行临时的、特定的审计/控制项目。
内审总监岗位职责
工作职责:
1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。
2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;
3、审核起草公司商业活动的.合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;
4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;
5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。
6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。
1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;
2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;
3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;
4、执行内审部门宣传工作;
6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。
1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进
2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。
3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。
4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果
5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。
(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;
(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;
(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;
(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;
(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。
1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
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