出纳与会计的岗位职责
在充满活力,日益开放的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编整理的出纳与会计的岗位职责,希望对大家有所帮助。
1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额表;
2、负责核对供应商与客户系统余额,支付货款与退款;
3、负责日常收支的管理和核对;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、配合对账财务管理统计汇总;
6、完成公司领导交待的其他任务。
职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、负责公司各项业务费用报销的审核,凭证编制和登账
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴
4、负责与银行、税务等部门的对外联络
5、参与公司月末盘点
6、完成部门领导交办的其他工作任务
任职要求:
1.财务会计等相关专业大专以上学历,35岁以下
2.独立处理贸易类企业全套账务,包括记账,月末结转,报税,会计报表处理,熟悉使用财务软件
3.熟悉会计、税务法规,熟悉银行结算业务
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
1. 按照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
2. 根据线上审批流程,审核付款申请单据;
3. 保管好公司各类空白支票,票据及印鉴;
4. 负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;
5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
6. 负责公司日常工程类及费用类付款工作;
7. 配合各部门办理电汇等相关手续;
8. 协助做好各种账务处理工作;
9. 按照银行流水入账,按照费用凭证入账,成本入账。
1.做好现金的`日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
2 .每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据医院规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过主管人员、公司领导审核同意,方可办理。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
5.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
6.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
7.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
10.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
11.严格执行医院保密规定,未得到院长同意,不泄露有关财务数据。
12.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
13.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
1. 原始凭证报销:根据公司报销制度,通过审核原始凭证的合法性、准确性,做好现金收付及处理报销事项。
2. 日清月结:及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,每日进行现金帐款盘存,做好日清、月结,并及时准确地报送公司领导要求提供的数据;
3. 编制收付款凭证:根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据,及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。
4. 定期清查:做好清查现金和银行存款工作,保证帐帐相符、帐实相符。
5. 上级领导安排或临时安排的工作。
1、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;
2、员工工资计算及社保增减办理,日常税务办理,资产管理;
3、编制年度和季度资金预算表;
4、按照季度费用预算,负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;
5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;
6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。
1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》,每天更新。
2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细,与清单要核对一致,
3、登记核对库存商品明细账。
4、负责进项、销项税票的流转事宜。
5、工资核算,发放等其他事项
1、日常账务处理,制作凭证,编制相关财务报表。
2、审核各类合同及相关附件。
3、往来账核对:
4、维护总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来,定期核对相应账户,并作适当调节,提出合理化建议。
5、领导安排的其他事宜。
1、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证,并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统,并跟踪往来账(应收,应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票,负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表,负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案,管理客户资信及赊销授信额度,整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度,办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据,理财产品等日记账,现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金,做到账实相符,月末与会计核对现金库存,编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
要求A
岗位职责:
1.办理银行存款和现金领取;
2.负责支票、汇票、发票、收据管理;
3.做银行账和现金账,并负责保管;
4.负责报销差旅费的工作;
5.员工工资的发放。
要求B
岗位职责:
1、负责公司收入、费用报销等资金收付工作;
2、保管现金,保证库存现金及票据安全;
3、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单;
4、根据业务内容填制记账凭证;
5、负责相关税款的缴纳工作;
6、负责填制与项目相关的财务报表 。
岗位要求:
1、23-27岁,财务会计专业专科及以上学历;
2、熟练操作电脑及办公软件;
3、具备财务会计从业资格证书;
4、可接受外派工作;
5、接受财务会计相关专业的应届毕业生。
要求C
岗位职责
1、辅助部门主管做好日常财务工作;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业本科以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1、负责公司所有与现金及银行有关的收支等业务。
2、分类对各,会计或财务管理等相关专业。
2、了解国家各项财经制度、会计准则和税务法规。
3、了解使用财务软件及办公软件。
4、沟通能力强,团队协作能力突出,具有良好的学习能力,独立工作能力和分析能力。
5、服从公司安排,协助领导完成任务。
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、能够独立处理出纳的相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等),
2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等;
3、能够协助上级完善业务流程;
4、严格遵守财务纪律及各项制度,及时发现问题并上报领导;
5、能够自主完成成本会计工作或者有意愿学习成本会计的相关专业知识,了解成本会计的工作内容(包含但不限于库房盘点、成本维护、出具报表等);
6、协助公司完成维护金碟、erp软件工作;
7、完成上级交办的其他工作;
1、通过对日常报销的审核,确保费用支付的合法、真实、准确;
2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范,对不符合的票据有权退回不予报销;
3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作,保证帐实相符;
4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;
5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等,保证外汇安全;
6、负责各部门现金报销单据,及现金工资的支付;
7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;
8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;
9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知;
10、与外部银行、外管局的沟通工作;
11、参加部门安排的相关会议;
12、出色完成领导安排的其他工作。
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