关于审计员的岗位职责归纳通用
在生活中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编收集整理的关于审计员的岗位职责归纳通用,欢迎大家分享。
1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作
2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作
3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展
4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的`内部审计及评价
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的`结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;
2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;
3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、协助完成审计底稿归档工作;
6、完成领导分配的其他任务。
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程; 5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的.其他工作。
审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算
具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引
根据对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告
负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的.技术资料和文件,实施工程预算动态管理
在上级领导下,拟订审计计划方案;
按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;
编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的';
实施专项审计任务;
建立管理审计档案。
按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的`改善和处理意见;
负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;
负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;
负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;完成上级安排的其他工作。
协助启动审计业务流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结)跟进工作程序,合理索引
竭力跟进未结项目
协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈)
准确及时地完成工作,寻求有价值的'发现
理解工作要求的终极目的,进行高效、全面且效益可观的审计
维护良好的客户关系
完成分配的其它工作
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理、审计报告等材料的.撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、获得审计证据,建立审计管理档案;
3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、与外部审计人员建立联系;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、协助建立和改善审计流程和风险体系。
1、定期收集分析公司财务、经营状况,拟定审计计划和;
2、对被审计单位进行审计取证,编制审计工作底稿;
3、贯彻执行国家财经法规、评价财务系统、经营管理各系统的内部控制的.适当性和有效性;
4、对实施的改善措施进行审计评价,不断完善;
5、参与制定集团财务管理制度并组织实施;
6、对突发性、临时性、专案性的项目进行审计;
7、对商业舞弊案件进行调查审计;
1、负责内部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的.执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;
3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、负责审计问题整改督促与后续审计;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。
1、负责公司工程项目的估算、概算;
2、按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;
3、负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;
4、负责公司分包商价格审核;
5、收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;
6、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的.归档。
1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;
2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;
3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的'舞弊和腐败行为;
4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;
5、协助处理部门的其他工作;
1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
2.按照项目计划,带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;
3.对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;
4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。
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