材料岗位职责15篇
在学习、工作、生活中,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的材料岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
职责描述:
1、负责推进公司核算政策、核算规范的组织完善、推进财务信息化建设;
2、负责门店货品的监盘工作和各门店的商场对接工作;
3、负责审核各项报销单据及财务凭证,保证财务数据及时准确。负责审核公司相关业务合同及各项财务报表;
4、负责公司固定资产的监管、财务核算管理;
5、负责保管好现金、空白支票、票据、印鉴,并负责开具各项票据;
6、完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1、负责车间生产的统计和核算工作;
2、根据资料按规定填制并报告本车间的'生产日报表、产品月报表和物料利用情况统计表等生产报表;
3、根据技术图纸和工艺,编制各产品的标准工时或者材料定额;
4、参与车间盘点,并负责车间资产的监控;
5、做好班组产量的考核记录工作;
6、其他相关资料的收集、整理和保存。
7、月底整理相关数据,辅助会计进行成本核算;
8、完成领导临时交办的其他任务。
岗位职责:
1、负责材料采购价格、出入库单据核对及录入;
2、负责材料各项单据核算及月末结账;
3、协助部门领导做好合同管理,对开票数量、金额进行核查;
4、协助采购部做好与供应商的结算,检查票据是否齐全,数量、单价与发票、采购合同是否一致;
任职资格:
1、财务相关专业毕业。
2、同类企业同等工作1年及以上。
3、乐于学习,工作态度仔细负责,对数据敏感。
1)整理部门合同及各类文件、记录采购进度及到货时间
2)根据相关的采购数据,根据模板汇总部门月报、季报、年报
3)整理及统计采购部采购单据及报表
4)负责采购部仓库中入库手续的.工作
5)整理供应商资料、包括供应商寄送发票合同、报价及产品各项信息汇总给部门主管
6)协助采购员完成基础采购、询价任务
7)采购部的工作特殊性,优先考虑持有驾照的本地应聘人员。
8)文秘类应届毕业生或从事助理类工作的文员
9)面试时具备一定的表达能力,并有意向在一年内从助理统计工作转换成采购专员。
10)薪资符合公司计划内,不抵触少量加班及周六工作模式
岗位主要工作内容:
轮胎用原材料(橡胶、填充剂和化学药品等)的研究与开发,包括(但不限于)以下工作内容:
1、橡胶原材料的实验评价、数据总结与结果分析。
2、开发课题中技术问题的解决。
3、对供应商的品质审查与技术指导。
任职要求:
1、性别:不限
2、学历:本科及以上学历,应届毕业生优先。
3、专业:化学或材料类相关专业。
4、语言:良好的中英文沟通表达能力。
5、其它:良好的'分析和解决问题的能力。
公司福利:
1、提供厂车接送和午餐,缴六金。
2、为员工购买人身意外伤害及门诊保险(商业保险)。
3、薪资水平:税前3500~4800元/月。
1.根据项目工程进度,负责编制材料、设备采购计划,建立材料、设备计划管理台帐;
2.负责执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程。(包括询价、比价、议价;采购下单; 签订采购合同、预付款;到货验收、入库;整理付款;索要发票、报账等全过程。)
3.负责材料、工器具的出入库手续办理和周转料具的回收工作;
4.提供数据给领导,参与制定各区域项目物资采购指导价,提交采购分析和总结报告。
5.根据材料需求计划做好与供货商的'对接工作;
6.负责物料的日常管理及安全保卫工作,建立明晰台账,做好每月材料的盘点工作,并形成盘点报告;
工作职责:
1、主要负责建筑及相关材料的检测工作;
2、学习业务技术,参加检测培训、考证等;
3、负责相关检测设备的'维护和保养,编制检测工作原始记录表、设备使用记录等。
任职资格:
1、大专及以上学历,具有3年及以上检测经验;
2、吃苦耐劳、品德优良,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神;
3、中级职称优先。
1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;
2.负责制定公司的财务计划、财务预算等工作;
3.严格执行公司财务管理规定,审核各类原始单据等凭证,准确编制会计凭证;
4.定期对往来账务进行分析,出具月度财务报表;
5.负责本部门及时完成各项有关涉税业务,包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;
6.负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;
7.负责公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;
8.根据公司要求完成财务数据统计及财务分析,为业务及相关部门提供及时准确的'数据支持;
9.完成公司领导交办的其他工作
一、汇总编制本施工项目总物资计划、月度季度材料计划、要料计划和施工机械使用计划,并按计划组织实施。
二、负责本施工项目经济技术变更签证施工预算中材料及施工机械预算编制汇总。负责建设单位供应材料、设备、接收、保管及余料退回。
三、负责本施工项目物资和施工机械现场管理,组织物资盘点和施工机械盘点,按规定填制月度、季度、年物资耗用报表,动态分析报表及施工机械报表。
四、建立健全物资收、耗、存台账和限额领料帐,收集保管工程用材料、设备、质保书、合格证、保修单等。
五、参与本施工项目成本核算,成本控制。
六、负责库存物资、施工机械保管、维修、安排。负责施工中材料边角料、废旧料、包装物等回收分类、保管。
七、执行公司质量、环境、职业健康安全体系文件中确定的其他职责,完成项目经理交办的其他工作。
1、热熔胶方向,根据公司发展要求进行新产品开发以及老产品的改进与维护。
2、解决生产过程中遇到的各种问题。解决客户投诉以及对不合格品处理(包括原料、成品与包装)。
3、对公司其它部门进行相关产品知识培训。
4、所负责产品原材料质量的'跟踪,分析与控制方案。
1、负责装修工程类材料与施工的采购计划、资金计划、市场调查、供应商管理、采购实施工作。积极开展市场调研掌握工程装饰材料市场信息,了解工程材料采购价格;
2、定期进行工程装饰材料的供应商开发、维护、考察、评估工作;
3、在保障工程材料质量前提下降低采购成本,做到采购及时、直达供应,减少周转环节,降低材料成本;
4、对采购的工程材料进行进场质量验收,检查是否附有相应的'质保书或技术指标测试报告并保存资料;
5、做好资源台帐及耗用台帐,按材料类别与财务科目口径统一建立台帐,做好材料进出的登记工作,并及时上报有关报表。
6、公司采购相关的事务性工作及公司领导安排的工作;
一、入库管理
1、保管员对采购原材料办理入库手续前,应通知质检员进行质量检测,检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续,如果购进原材料有质量问题,应拒收,同时通知公司采购人员。
2、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续(入库单)一式四份,仓库保管存根联、仓库联,记账联交财务,验收联交质检员。
3、入库原材料必须进行数量清点、过磅(《仔细检查包装物重量和实物净重》),然后填写《入库单》,《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量(发送数和实收数)、价格(含税单价或者不含税单价),保管员在验收时发现送货单数量与实际不符,应按实际数量入库。
4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开收料单,每月25号将货到票未到材料明细账报财务。
5、入库后,原材料要分区、分类摆放整齐,标识清楚,入库及时,作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭,保持仓库整洁,干燥通风,经常检查消防安全设施,仓库重地严禁闲杂人员进入,严禁吸烟。
二、出库管理
1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记,填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序(在备注中写明)、领用人签字,并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员,发料记账联交车间统计人员,进行主要原材料每天消耗登记,财务记账联月底交财务部。
2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收,每天领用量由编织工序当班班长进行记录,第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》,并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。
3、保管员每天早晨8点,根据质检员填制《换班原材料退库单》,对上一班未使用完的材料,办理退库手续。
4、保管员严格掌握领用材料的数量,一般材料以一天为使用量,不能拆零材料以一个包装为单位领用,修理备件要求以旧换新,消耗性物料以一个星期为使用量领用。
5、材料使用过程中发生质量问题,质量检验员通知保管员,然后与采购员或供货单位联系,需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续(开红字入库单)。
6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。
7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单,由生产厂长审核,报采购人员。
8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点,辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因,属于自然损耗由保管员填好《报损单》,报生产厂长、总经理批准,财务方可作账务处理,属保管员工作失职造成损失,视金额大小酌情扣发工资或奖金。
9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点,已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。
10、仓库保管员每月末,对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总,做好月报表交财务。
三、报表及其他管理
必须正确及时报送规定的各类报表:
1、收付存报表;
2、材料耗用汇总表;
3、货到票未到材料明细表;
4、车间月工资汇总表;
5、三个月以上积压物资报表;
每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
四、人员变动及移交
1、仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导监交。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。
2、应移交事项包括但不限于:
①经管的.货物;
②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;
③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;
④未了应跟进事宜。
五、检查、监督与考核
1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核;
2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督;
3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。
岗位职责:
1、开发区域内整形医院客户的`销售渠道及整形医院资源,达成销售目标;
2、制定市场销售指标和计划,领导、培训整形医院相关营销人员完成销售任务;
3、管理和组建市场营销体系,加强客户及公司的销售业绩,提高市场回款绩效;
4、跟踪与落实和医美机构、企事业组织的大型项目招标工作。
5、建立VIP客户关系,积极提升公司形象。
任职要求:
1、医药、医疗器械、生物工程、市场营销、整形医美行业、精神健康等相关专业,大专以上学历;
2、对整形市场有敏锐的分析和判断能力,有医疗器械、设备销售经验者优先考虑;
3、品德端正,积极进取,具备良好的人际沟通能力,抗压性强,具备团队合作精神;
4、身体状况良好,能适应出差工作。
岗位职责:
1、负责公司材料的.进销存、盘点;
2、负责核对库存情况并作出分析,提出意见、建议及改进方案;
3、上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1、会计专业,大专以上学历,助理会计师以上职称;
2、精通电脑,灵活运用办公软件及财务软件;
3、良好的沟通能力,责任心强、良好的敬业精神和职业道德。
及时掌握材料市场价格动态,开拓材料渠道,确保采购材料具备价格优势且满足要求;
熟悉各种材料技术性能、标准以及规定;
协助项目部材料采购,制定采购计划,负责对照进度计划编制工程材料的进场计划,不得影响工程进度;
及时反馈现场缺料信息并负责催料,负责办理退回材料的手续;
材料员应对所采购的.材料质量负责,并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任;
1、负责材料,设备进场后的接收,发放,储存管理。
2、负责收集材料,设备的价格信息,参与供应单位的评价,选择。
3、参与回收和处置剩余及不合格材料,设备。
4、负责监督,检查材料,设备的.合理使用。
5、参与建立材料,设备管理制度。
6、负责材料,设备的选购,参与采购合同的管理。
7、负责建立材料,设备管理台帐。
8、负责材料,设备资料的编制。
9、参与编制材料,设备配置计划。
10、负责进场材料,设备的验收和抽样复检。
11、负责材料,设备的盘点,统计。
12、参与材料,设备的成本核算。
13、负责汇总,整理,移交材料和设备资料。
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