费用报销会计岗位职责(通用3篇)
随着社会一步步向前发展,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的费用报销会计岗位职责(通用3篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据,复核人和报销人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则,有关费用当月立账;
6、维护总账与明细账,做到账账相符、账实相符;
5、和往来及时进行对帐,如:及时与出纳核对现金账与银行存款;
8、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析,对每月的费用进行预警,对超当月预算的费用,提请各部门关注;
9、月末及时出具财务报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责:
(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况;
(二)参与本单位(部门)新增资产的`实物和技术验收工作;
(三)根据设置的权限,严格按规程操作和维护好固定资产管理系统,及时录入规范的资产管理信息项,并必须按程序在七天内完成有关手续;
(四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理,按领用人建立固定资产卡片,监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录,确保资产的寿命和使用效率;
(五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作;
(六)对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作,做到帐帐、帐卡、帐物相符;
(七)对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产,应及时告知本单位负责人,提出资产处置申请,按规定程序办理资产处置手续,资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务;
(八)合理配置本单位资产,提高利用率,避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题,应及时与上级主管部门取得联系;
(九)负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理和管理工作;
样品费(能不能像客户收钱)、快递费(尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风)、运输费(怎样控制FOB费用)等等。
岗位职责:
1.熟悉会计制度,严格执行公司的报销规定及标准,坚持原则;
2.收到报销单据及时分类,完成系统记录工作;
3.认真审核原始单据,保证单据数字清晰、业务反映明确以及授权审批人和经手人签字齐全;
4.报销单据付款完成及时进行系统核销;
5.定期交付费用分析报告;
6.完成领导交付的其它工作和任务。
任职要求:
1、专科及以上学历,会计相关专业优先;
2、熟练使用office 软件 (重点:熟练使用Excel 电子表格);
3、有优秀的服务意识,良好的沟通及应变能力,团队精神强;
4、热情、认真、负责的工作态度,良好的职业素养及敬业精神。
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销;
2、审核各种费用单据,复核人和报销人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制单和复核手续齐全;
4.根据员工实有人数、工资等级和工资标准,审核人力资源部编制的工资计算表,办理代扣代缴款项,计算实发工资
5.根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表,审核无误后,按照各部门的实有人数归类,编制工资分配表和汇总表
6.编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算,及时录入财务信息系统
7.待工资发放完毕后,及时收回工资计算表,装订成册,妥善保管
8、每月应按权责发生制原则,有关费用当月立账;
9、维护总账与明细账,做到账账相符、账实相符;
10、和往来及时进行对帐,如:及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账;
11、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析,对每月的费用进行预警,对超当月预算的费用,提请各部门关注;
12、月末及时出具相关财务报表;
13、承办经理或主管交办的其它工作提高企业的经济效益。
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