小企业会计主管岗位职责
在学习、工作、生活中,岗位职责起到的作用越来越大,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的小企业会计主管岗位职责,希望能够帮助到大家。
(1)根据企业会计制度的要求进行会计核算工作,及时准确反映公司财务状况;
(2)负责费用报销审核工作;
(3)负责编制各类财务报表;结合公司业务经营情况,定期编制财务分析报告,对公司财务状况及运营情况做好分析总结;
(4)负责税费审核,与税务部门外联工作,优化企业税务筹划;
(5)负责专项课题资金使用管理,配合项目验收等工作;
(6)负责会计档案整理、装订及保管工作;
(7)完成领导交办的其他工作。
1、负责公司的日常会计工作,正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;认真审核公司的'各种单据、凭证,检查各种手续,做到完整、准确、及时、合法;
2、认真贯彻执行国家相关财经法律法规及公司的,并严格遵守财经纪律;
3、负责公司日常行政事务。
1、按照企业会计准则的要求复核日常的账务处理,并指导会计工作;
2、负责公司财务报表的编制工作;
3、负责指导、复核公司的纳税申报工作;
4、协助财务经理完善公司的`各项财务制度;
5、协助财务经理参与公司的全面预算工作,为业务部门提供基础数据支持;以及领导交代的其他临时工作。
1.对业务代表输入的订单进行审核(订单信息内容、延时奖励活动名称/月份/产品/箱数、付款方式、等),对输入错误或违反公司规定的,加以拒绝,保证公司政策的.正确性;
2. 每日根据收取的现金货款、现金押金及网银入账明细,按客户编码准确录入系统,保证账账、账实一致;
3. 严格按有效的客户三证合一证书,为客户开具增值税,保证开票资料与实际销售收入一致;
4. 根据系统中的客户预留印鉴,核对预收款客户送货单据签收真实性,保证客户签收的真实性;
5.根据已批准的销售方案,及时、准确计算客户折扣及折让方案,并将经批准的折扣及折让及时上传系统生效,保证折扣及折让及时返还客户,提高客户服务满意度;
6. 审核完成冷饮设备投放、转投、退押申请,并及时交上级主管签批,提高客户服务满意度;
7. 严格保管及使用空白增值税,防止虚开增值税;
8. 根据上级的对账计划,及时与客户核对往来货款及折让发放明细,并对相关资料进行存档备查, 以保证客户订单及折让发放的真实性;
9. 及时向上级主管汇报各类异常现象及问题;
10. 根据公司要求,不定期进行市场稽核巡检、市场冲击支持,冰柜盘点等工作;
11. 保证业务工作的开展符合公司安全管理规定及依法合规要求;
12.上级交代的其他事项。
1、根据合同条款审核商管系统租赁合同;
2、负责出具商户结算单及欠款催缴单,并与商户进行对账结算工作;
3、跟进租金等款项的收缴情况,根据每周收款情况按周编制欠款表;
4、收取商户结算票据,负责报商户结算付款计划工作;
5、与各部门做好相关业务对接,负责统计并提供数据资料;
6、对收入往来进行确认、计量和账务处理;
7、负责合同台账的登记、归档和保管工作。
1、 负责游戏业务的结算管理工作,保证业务数据的正确、及时和完整性;
2、 负责支持游戏业务运营中所需的财务结算需求,主动沟通,解决工作中出现的`问题;
3、 负责与客户的沟通对账,发票的开具及账款的催收;
4、 完成上级领导交付的其他工作。
1、执行企业财务战略规划,建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、成本管理、费用控制、资金运作等进行总体控制;
2、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,做好资金监管和计划;
3、组织财务预算的编制并监督执行,定期检查财务计划,费用预算执行情况,分析存在的问题并及时解决;
4、负责把控财务风险及税务风险,对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作;
5、负责各类报销、费用的'审核、凭证的编制和总账明细账的登记;
6、及时出具各类财务报表及分析,每月统计局数据的填报;
7、负责公司财务管理体系,原始报销单据和资金付款单据的审核;
8、负责增值税专用发票的购进和开具及进项发票的审核和抵扣;
9、完成领导交办的其他工作任务。
1、全面负责公司的账务全盘工作的`规划和指导;
2、建立财务管理与会计核算制度及实施细则;
3、及时出具相关报表并做好财务分析;
4、负责各公司发票开具、相关纳税申报及年底所得税汇算清缴;
5、严格审核成本费用单据,按规定进行费用控制,开展成本费用分析;
6、负责加强往来款项的催收,固定资产管理,承担相应财务监督职责;
7、负责年度汇算清缴工作;
8、妥善处理与税务机关及其他政府部门的沟通和协调,并保持良好关系;
9、负责相关合同资料、会计凭证、帐册及报表等的整理、归档;
10、完成上级领导交办的其他事项。
1、负责ERP应付系统单据日常制证、资料完整性审核及跟催工作;
2、负责完成收入合同、采购合同、劳务合同统计、管理工作;
3、负责审查项目立项资料内容的完整性与流程审批的'有效性;
4、负责自建工程项目工程进度跟踪工作,及时检查项目仓库材料领用与工程进度的配比情况;
5、负责对工作量、取费标准的准确性及工地成本签证进行逐项复核,根据成本签证对应的收入签证检查成本签证的合理性,并对发现的问题及时汇总上报;
6、负责配合采购部完成总库及分库废料处置工作。
(1)负责月度项目公司商户账单出具及收款核销;
(2) 负责月度应收账款欠款信息统计及催缴;
(3) 负责月度收入相关凭证的录制及系统间核对;
(4) 负责月度项目收入预算执行分析;
(5)负责收入类合同审核及结算岗位其他的工作安排。
一、按时完成财务、税务报表的编制以及纳税申报。按时按质完成所得税清算等全套账务工作。
二、负责监督各财务人员的.工作职责和监控相关的业务数据,同时按工作职责相关条例给予记分考核。
三、每天需正确核算各销售部门及业务员的销售毛利率,对毛利率产生异常的应及时查出原因。
四、与材料主管配合认真细致的计算各供应商的季度及年度返利,做到正确无误。
五、负责现金收支单据的审查,审查单据是否符合相关规定或有效性。
六、负责公司费用核算,认真审核相关费用单据,并按部门归集。分配各项管理费用。
七、负责公司往来债权债务账目的定期检查,按时与往来主管核对明细账目,发现呆账及实账不符的情况,及时上报总经理进行处理。
八、负责编制和登记各类明细账、总帐并定期结帐。
九、整理会计资料。对会计资料及有关经济资料应按月进行整理,装订
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