财务审计经理的岗位职责
在当今社会生活中,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编为大家整理的财务审计经理的岗位职责,欢迎大家分享。
一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的`审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
职责:
1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;
2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;
3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;
4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;
5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;
6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;
7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;
8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;
9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;
10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;
11.负责内部审计过程和结果资料的`归档管理;
12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。
任职资格:
1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;
2.有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;
3.良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;
4.个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的`劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、完成领导交办的其他工作
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。
8、对集团各部门、公司的.劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
职责:
1、协助审计经理制定年度财务审计计划,草拟各项审计实施方案,负责审计方案实施,能够独立撰写审计报告。
2、负责财务收支审计、专项资金审计,检查会计原始凭证真实性、会计核算的准确性、合规性,财务报表完整性;
3、公司经营审计:对企业年度经营成果和运营做全面审计;
4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;
5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的'正常秩序和财务的完整;
6、开展中高层领导干部离职审计;
7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;
任职资格:
1、教育程度:大专及以上学历,会计或财务管理相关专业毕业;初级会计以上职称优先;
2、工作经验:3年相关专业工作经验,有房地产审计工作经验优先录取。
3、年龄:30-45岁;
4、其他条件:
1)熟悉国家相关会计政策法规;
2)熟练使用财务软件,办公软件;
3)沟通协调能力强,有责任心。
1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。
2、审核季度决算表,检查各经营单位的.预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。
3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。
4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。
5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。
5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。
6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。
7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。
8、及时完成部门经理交办的其他工作。
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的`违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
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