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审计经理岗位职责

审计经理岗位职责



审计经理岗位职责

  在不断进步的社会中,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的审计经理岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

审计经理岗位职责1

  1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

  2.负责审计数据的准确性;

  3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

  4.对财务收支、经营活动进行审计;

  5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的.关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

  11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

  12.兼顾董秘工作。

审计经理岗位职责2

  审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

  2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

  3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

  4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的`相关工作。

审计经理岗位职责3

  1、编写审计工作计划: 经审计部总监授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度;

  2、协助完善集团审计文件与制度: 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;

  3、开展内部审计:

  内部控制审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各业务循环的内部控制进行审计,检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;

  经营成果审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计,并拟写审计报告,报集团总裁审阅;

  财务收支审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计,检查公司的资金和财务状况,对公司的财务报表进行审计,检验其真实性、准确性,及时向集团总裁报告情况;

  啤酒营销审计:根据公司年度审计计划,获审计总监委派,对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计,检查是否有完善并支持业务开展的`流程制度及各项制度是否得到有效执行;

  离任审计:获审计部总监委派,对经批准即将离任的人员,按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;

  工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。

  4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。

  5、审计项目管理:

  负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。

审计经理岗位职责4

  1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

  2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

  3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的`审计监控机制,并采取预警措施;

  4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

  5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

  6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

  7、负责董事长交办的其他工作。

审计经理岗位职责5

  1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;

  2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;

  3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;

  4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的.有效性进行检查和评估;

  5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;

  6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;

  7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;

  8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;

  9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计经理岗位职责6

  1、拟定所负责业务版块的'审计计划,并组织实施;

  2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;

  3、根据检查结果,出具审计报告或专项检查报告;

  4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查,根据调查结果拟定报告并出具处理建议;

  5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果,要求相关业务部门进行整改,并对整改实施情况进行监督;

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