审计主管的岗位职责
在快速变化和不断变革的今天,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编收集整理的审计主管的岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
岗位职责:
1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书
2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计
3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计
4、对需外审的`工程项目作好内审及协调工作
5、对审计过程发现的问题进行相关分析
6、对审计资料进行整理归档
7、完成上级交办的其他工作
任职资格:
1、本科及以上学历
2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识
3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作
4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力
5、有审计事务所或中介机构工作经历优先
职责:
1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。
2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。
3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。
4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。
5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。
6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。
7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。
8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。
9、完成部门领导交办的.其他工作
任职资格:
1.学历要求:本科及以上
2.专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者
3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。
4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。
5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。
6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先
岗位职责:
1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;
2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);
3、复核审计人员的.审计底稿和审计报告。
任职资格:
1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;
2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;
3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;
4、良好的理解力及交涉能力以及高度的职业道德;
5、良好的应用文写作能力。
职责
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支,专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金,财务状况;
2.及时向部门领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告;
3.根据国家有关制度和企业相关制度规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
4.对审计工作的相关资料,文件进行归档管理;
5.对下属审计提供工作指导;
岗位要求:
1.熟悉国家相关的审计法律法规;
2.具备审计相关的`专业知识,熟悉审计工作的相关流程和方法;
3.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;
5.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力;
6.具备敏锐的观察力和预见能力。
职责
1、 根据公司内控评价体系,对照本公司业务实际,做好每年度公司的内控评价体系的修订完善工作;
2、 参与公司工程项目造价的概算、预算、结算等审核工作;
3、 参与营销政策的宣贯与督导;
4、 参与营销费用的审计与稽查;
5、 根据公司领导的.指示,做好相关部门的管理审计工作。收集、整理相应部门的管理制度,针对其流程管理、制度执行等情况开展内控检查与评价,及时发现和反馈管理和内控中存在的风险和漏洞,出具专项报告并提出完善建议。
任职资格
1、本科以上学历;审计、会计专业;有2年以上审计工作经验;
2、持有会计师资格证书;具备良好的分析判断能力和沟通能力;
3、有营销体系审计经验,有医药行业工作经验优先;
4、保密意识强、认真负责、耐心细致、严谨稳健、吃苦耐劳。
职责:
1、根据公司整体战略规划,制定年度审计工作计划,组织开展审计监察项目,并负责具体项目审计方案和计划审核并组织实施,对审计报告的正确性,可靠性和合理性负责;对于审计过程中发现的重大审计风险,向主管领导及时汇报;
2、开展重点业务的合规性审计,推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行;
3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解,并拟定年度审计计划;督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有审计师、会计师职称;
2、5年以上企业内部审计工作经验,熟知内部审计的工作流程及工作方法,具备金融行业、房地产、文旅、快销口行业工作经验者优先考虑;
3、熟悉国家财税法规、审计政策,具有较强的内部审计专业理论知识;
4、具有敏锐的.洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。
工作职责:
1、财务、审计类相关专业统招本科学历;
2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;
3、五年以上地产企业审计工作经验;
4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;
5、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、能适应中长期出差。
任职资格:
1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;
2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的`执行情况进行审计监督;
3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的经济活动进行审计监督;
4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。
职责:
1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3.撰写审计报告,提出相关审计建议;
4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;
5.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.具有二年以上内审工作经验;
2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3.掌握审计、税务等基本法律法规;
4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差
1、 组织公司及下属控股公司的.内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;
2、 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;
3、 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;
4、 公司及下属公司的重大项目审计;
5、 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;
6、 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;
7、 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;
8、 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。
岗位职责:
1、负责或参与集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价控制、制度流程等工程审计项目或工作;
2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;
3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;
4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。
任职资格:
1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;
2、3年以上工程管理或造价控制工作经验,熟悉招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有一定的`了解;
3、良好的沟通沟通及文字表达能力,公正严谨、责任心强。
岗位职责:
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:
1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;
2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;
3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;
4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的'财务分析能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
1、在财务部总监的指导下,负责酒店收银结算查核具体管理工作。
2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序,保证酒店的资金安全。
3、合理排班,遇有员工休假,主管必须顶班或对班次进行调整,并做好考勤。
4、积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的`其它工作。
职责:
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;
2、按时归档各类管理审计资料;
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;
4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;
5、跟踪审计建议实际落实情况;
6、领导交办的'其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;
3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;
4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;
5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。
职责:
1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;
3、拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
5、对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
岗位要求:
1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;
3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的`经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。
职责
1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;
3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的`处理结果及发现问题的整改落实;
4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
6、完成上级交办的其他任务。
任职资格
1、5年以上财务、审计工作经验;
2、具有财务管理或审计等相关培训经历;
3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;
4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;
5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;
6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;
7、具有审计师或会计师职称优先。
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