审计总监岗位职责15篇
在我们平凡的日常里,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编帮大家整理的审计总监岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
1、全面负责审计法务部的管理工作;
2、领导审计监察部计划、组织并开展对公司运营的独立稽核工作;
3、领导法务部为公司的`重大决策和日常运营提供法律支持;
4、协助公司董事会建立健全风险管理及内部控制体系。
1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;
2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;
3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;
4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;
5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。
1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参与拟订资金使用方案,确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部各部门上报的.会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。
1、协助项目经理完成日常审计业务,包括年度审计、各类专项审计;
2、协助项目经理完成行政事业单位的.报表审核工作;
3、完成客户单位的代理记账工作;
4、完成客户单位的财政报表编制工作;
5、完成工作档案的底稿整理归档;
6、其他项目经理及公司安排的工作。
1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;
2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;
3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;
4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;
5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;
6、向应用系统运维团队提供技术支持。
岗位职责
1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的.工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务代理、税务鉴证、税务顾问、税务筹划、内控建设、国际税收等;
2、独立完成简单的税务鉴证类相关工作,完成服务建议书、服务合同等的.草拟工作;
3、在经理、高级经理等的指导下,提出有关服务方案的意见,帮助草拟有关服务报告;
4、指导助理完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
5、指导、帮助低级别同事完成有关工作,增进团队合作。
1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;
2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;
3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;
4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;
5、兼做企业代理记帐工作
6、其他交办的`工作。
1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;
2、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的.常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通、表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。
2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。
3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。
4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。
5、其他专项审计及领导交代的审计工作。
6、监督审计整改并撰写整改报告。
1、协助财务总监对部门工作进行安排、对接;
2、协助总监进行跨部门的沟通、工作项目的统筹;
3、负责部门文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理;
4、合理安排、跟进总监的日常工作行程;
5、负责印章管理、合同盖章;
6、协助做好部门规章制度的汇总工作以及相关会议的'会务工作;
7、完成总监临时下达的任务。
1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
5、做好审计管理信息系统的`数据管理和安全运行维护工作;
6、参与各子公司、业务中心审计工作;
7、上级领导交办的其他工作任务;
8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。
1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2.风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
3.审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;
4.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的'落实工作;
5.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
6.完成董事长交办的其他工作。
1.与各部门紧密的团队合作,并实施业务流程的合规审计和进一步优化建议;
2.督促所属项目对于公司战略和策略的.执行,确保保持一致性;
3.跟进高级管理层的指示以及重要会议中确定完成情况。
4.完成上级领导交办的其他任务。
5.工作内容会随着公司的营运方向及需要而调整。
1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;
2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;
3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;
4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;
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