财务预算岗位职责
在当下社会,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编帮大家整理的财务预算岗位职责,希望能够帮助到大家。
1、负责公司各个特卖仓的运营分析,和前端深入交流,提取有效数据,为运营决策方向提供依据;
2、负责资金和税务筹划,协助部门领导规范预算管理与财务数据分析工作;
3、指导与监督公司预算编制,监控预算执行情况,确保预算目标达成;
4、按要求提供预算分析报告,并针对问题提出改善建议或解决方案;
5、聚焦企业发展,为各品牌零售提供专业支持,帮助各业务部门开展业务;
6、完成领导交办的其他相关工作。
职位描述
1、参与股份年度经营计划,组织编制股份年度、季度、月度财务预算,并配合组织实施全面预算,核对预算执行结果,提出合理化改善建议;
2、定期对预算的执行情况进行分析汇总,季度配合出具预算执行分析报告;
3、定期进行预算完成情况的检查和预警,对预算执行率评估及公示;
4、根据公司发展规划与经营计划及时对预算制度流程进行调整优化;
任职要求
1、统招本科以上学历,财务相关专业,年龄30-45岁;
2、5年以上工作经验,3年以上同岗位工作经验;
3、熟悉集团或上市公司财务管理体系,具备较强的财务分析能力,熟悉任职岗位的各项业务及运作流程;
4、熟悉制造企业预算管理体系;
1、负责集团年度财务预算和项目投资决算,为集团财务决策提供依据及参考;
2、负责新拿项目的前期测算以及项目落地后的动态预算测算,并监督执行;
3、审核集团财务报表,财务分析和管理工作报告;
4、参与投资项目的财务分析、论证和决策。跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营风险并提供公司决策参考;
5、负责推行集团全面预算管理,并对各区域、项目公司上报的预算进行审核、平衡、调度;
6、负责与银行、工商、税务、审计、统计、评估等金融机构建立并保持良好的关系。
1、负责预算板块统筹工作,制定和完善公司全面预算管理制度及要求;
2、根据公司战略和年度经营计划,完成年度预算的编制,上报大集团审批后组织实行;
3、负责监督总部以及各分子公司预算的执行情况,对统筹整个集团的月度管理报表出具,并对差异原因进行专业的分析;
4、负责编制月度、季度、年度的运营分析报告,对各各战区、中心的KPI绩效考核的财务指标的进行设定和跟踪;
5、负责根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;
6、结合本公司香港IPO要求,根据具体收并购公司情况实施更新三年盈利预测,定期进行利润预测分析,为公司经营决策提供依据;
7、负责管理和统筹总部各中心财务投资部财务BP的工作安排,领导起更好的、更合理的支持到业务部门,提升总部各业务中心的财务能力,赋能业务,提升工作效率。
8、完成领导交办的其他工作。
1、协助完善全面预算管理流程,制订预算管理制度;
2、完成年度预算的编制、分解、系统发放和定期监控;
3、参与事中控制,协助各中心及业务部门进行预算管理;
4、及时提供预算管理中各项数据报表及分析报告;
5、领导交办的其他工作。
职责描述:
1、制定所支持业务的关键业务指标、财务监控指标及年度预算,并跟踪预算执行情况;
2、为业务体系管理者准备月/季/年度定期的管理分析报告,及时反映业务情况
3、按月进行滚动预测,并执行偏差分析,改进和完善现有的预测流程;
4、协助上级建立预算分析模板及数据分析模型,测算并形成文档;
5、深度参与业务发展和业务决策,及时了解业务层面变化,与业务部门保持良好沟通并提供财务意见和支持;
6、完成临时的数据分析工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、金融、会计等相关专业,统招
2、3年以上预算及经营分析经验,5~8年财务经验,有集团工作经验或数字营销类工作经验优先
3、具有很强的计划、组织、沟通、协调、领导能力,能快速适应工作环境,有较强执行力及抗压力,能独立承担预算分析工作
4、具备数字敏感性和良好的数据分析能力,擅长财务分析,能够从经营报表数据评价、判断经营效果,并具备较强的文字综合表达能力,并擅于发现问题并推进解决
5、能够熟练使用数据分析工具,熟练使用ppt,excel等各类办公软件,有较强的文字功底。
1、按照地产集团统一的经营核算、考核及经营管控标准编制预算、核算经营成果
2、协助预算经理完成:项目预算、滚动预算、年度预算及月度执行、概算等经营数据。
3、项目各标段开工测算、各楼栋定价测算、开盘利润测算;
4、协助预算经理完成年度责任制审计申报工作;
5、项目后总结测算
7、负责项目资金预算的编制、全年预测及年度资金预算的编制
8、负责月度资金预算、资金执行报表的编制
9、负责日常资金执行的监控及反馈
10、经营问题的及时反馈
11、配合预算经理提供经营管控思路
财务部预算管理岗位职责
1.负责协助主任做好各部门(分公司)收入、成本和费用的预算管理,向有关部门提供相关的报表资料。
2.负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划,结合本企业的成本、费用发生情况进行预测,便于领导及时作出正确决策,以实现公司效益最大化的目的。
3.负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划,同时结合各部门提供资料(如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等)对下月的效益情况进行测算,测算结果报经领导同意后,作为月度效益指标上报公司并下达各单位。
4.年度计划测算。根据公司的实际情况,由确定的目标利润对其他各项指标进行分解,以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作,根据公司年度生产经营目标,配合财务部主任下达分公司年度利润(成本费用控制)指标。
5.成本管理。深入基层,熟悉各分公司的生产过程和成本耗费,监督其成本费用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等,督促其按时报送有关报表,完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。
6.负责对外提供效益测算方面的资料,及时完成各级领导临时交办的任务。
7.审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求,及时办理差旅费报销手续,加强相关管理。
8.每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况,对于发生的未达帐项及时处理。
9.年末整理本年度会计档案,并将上年会计档案移交档案管理部门。
任职要求
1.遵纪守法,秉公办事,团结协作,实事求是。
2.具有相关专业大专以上文化程度,具有助理会计师以上专业技术职称。
3.具有两年以上财务工作经验,较为熟悉本企业的财务核算情况。
4.对企业的生产情况有大致的了解。
5.具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。
6.熟悉会计制度及会计基本理论,具备一定的实际操作能力及财务管理经验。
7.身体健康,能承担本岗的工作任务。
职责描述:
1、组织年度预算编制,协调各部门提供并整理数据,对非常规情况进行分析、跟进和调整。
2、定期跟踪与监控管理费用&制造费用&销售费用的预算执行情况,并根据实际情况进行预算调整。
3、对管理费用&制造费用&销售费用的使用情况与风险进行分析,并出具相关报告。
4、按时、按质、按需提供管理费用&制造费用&销售费用相关的内部管理报表。
5、协助部门领导完善管理费用&制造费用&销售费用预算管理相关工作流程。
6、根据预算管理规则,提报部门预算执行情况考核依据。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务会计相关专业。
2、1年以上相关工作经验,具备一定财务分析能力,了解制造行业财务体系。
3、熟练使用SAP系统,熟练运用办公自动化软件。
4、会计执业资格证书。
5、较强的沟通能力、团队合作、持续学习能力。
1、全面负责公司财务预算的编制,整合各种预算数据;
2、跟进预算执行情况;
3、分析预算与实际的差异原因,供管理层做经营决策分析;
4、协助制定财务管理制度及细则;
5、根据财务制度,管控公司费用,并做好费用相关报告供管理层做经营决策分析;
6、财务其他日常事务性工作。
职责描述:
1、负责建立与完善集团的预算管理体系;
2、负责搭建集团的预算编制模型及项目动态盈利预算模型;
3、负责编制集团的整体预算;
4、负责组织与审核集团各下属公司的预算编制;
5、负责分析、评价集团及下属公司的预算执行情况;
6、负责集团新项目的.投资预算及分析与评价的等。
任职要求:
1、学历:本科及以上学历;
2、专业要求:财务会计、审计
3、经验要求:5年以上相关工作经验,3年以上预算管理经验及财务测算经验;
4、其他要求:中级以上职称或注册会计师执业资格。
1、负责公司日常会计核算及财务报告的编制和分析,确保会计信息质量和财务报告符合准则要求;
2、负责财务信息化建设工作,配合系统替换和更新,提升财务信息处理效率和财务标准化处理程度;
3、负责组织公司年度预算的准备、编制、审核、定稿及目标分解工作;
4、负责预算控制方案的落地,流程梳理以及系统控制节点的搭建和完善;
5、负责输出月度预算执行分析报告,完善预算考核及评价体系;
6、负责建立和完善财务预测和分析模型,定期组织运营分析工作,对关键指标进行动态滚动跟踪;
7、负责协助公司的每月财务报告的结账和分析,协助税务筹划,协助内外部审计事务等;
1、负责财务预算分析工作,编制分管企业预算分析报告。
2、参与实施分管企业预算管理工作,参与分管企业预算编制,并跟踪预算执行情况,编制预算执行情况报表。
3、审核预算费用并做好预算费用台账,公司日常费用开支的核报和控制。
4、领导安排的其它工作。
岗位职责:
1、负责草拟公司年度预算方案,科学安排基本支出和项目支出预算,编报年度部门预算;
2、负责根据公司的实际的情况,对确需调整的预算项目,按规定的程序提出具体调整的意见;
3、负责全系统预算执行情况日常监督检查,按要求开展预算执行情况分析,控制无预算支出和改变资金用途支出;
4、协助建立项目的盈利能力,为高层更好的提供管理和决策依据;
5、作为风险协调员,对接公司财务部,进行财务风险评估和年度内部控制评估。
5、配合公司财务部编制预算、财务分析评估等工作;
6、负责办理处领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,具备财务相关知识;产业园、房地产财务工作经验尤佳。
2、责任心强,逻辑思维能力强;
3、EXCEL等办公技能熟练;
4、原则性强,具备沟通及组织协调能力。
1、根据集团和公司发展目标及政策,组织开展集团财务预算的编制工作,建立和维护公司的预算管理系统,并进行汇总和初步审核,形成年度财务预算;
2、负责集团财务报表的分析和预测工作,提交财务分析与预测报告;
3、负责分析预算执行情况并对预算完成情况进行汇总、整理和分析,提出改进建议和措施;
4、负责对相关的财务指标进行跟踪和专项分析,以确保在风险可控的同时达成预算及收入目标;
5、负责财务分析工作,优化盈利模型,进行收入、成本和现金流的预测和分析;
6、编制并分析公司各业务线财务经营结果报告,发现问题并提出建议和措施;
7、完善和监控各业务线关键指标体系,跟踪各项目经营变化,提供相关财务意见和支持;
8、负责根据实际经营情况,及时调整预算编制,使预算更趋准确;
9、负责全面预算相关工作,协调各部门完成预算的编制、执行等。
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