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审计部副经理岗位职责

审计部副经理岗位职责



审计部副经理岗位职责

  在现实社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家收集的审计部副经理岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计部副经理岗位职责1

  岗位职责:

  1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

  2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

  3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

  4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

  5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

  6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

  完成上级交办的.其他工作。

  任职资格:

  1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

  2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

  3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

  4.有2人以上团队管理经验者优先;

  5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

  6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

审计部副经理岗位职责2

  岗位职责:

  1. 根据董事会(长)的要求,明确公司审计工作定位,制定公司审计工作和年度计划;

  2. 根据国家法律法规和公司制度的要求,建立和完善公司审计工作各项制度,细化审计工作流程,推进审计工具和成果的标准化;

  3. 负责组织和指导部门人员开展审计工作,通过资产、财务收支、费用成本、投资等方面的审计,对公司经营效益、效率进行评价;

  4. 负责组织和指导部门人员对各相关部门和人员开展审计工作,通过财务预决算、信贷计划、经济合同执行等方面,对相关部门执行财务制度、内控制度的情况进行监督审计;

  5. 负责会同有关部门或外聘专业机构,对财务制度,内部控制制度的.合法、合规、健全情况进行分析研究,反馈评估结果和改进措施,并督促改进;

  6. 根据董事会(长)授权,参与对公司发展经营管理有重大影响的事项的审计监督;

  7. 领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业;

  2. 具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业的专业知识和业务能力;

  3. 熟悉有关会计法、审计法、税收法律等法规和现代企业管理知识,能熟练应用内部审计标准程序和技术,有一定的审计财务、法务和其它相关专业工作经验;

  4. 从事财务、审计相关工作8年以上;

  5. 具有优秀的组织能力、协调沟通能力、过程监控、分析解决问题的能力、调查研究、综合分析专业判断能力、开拓创新和带领团队的能力、文字表达及计算机操作能力;

  6. 具备全局意识、专业保密意识的专业素养;

  7. 中级审计师或注册会计师优先考虑。

审计部副经理岗位职责3

  工作内容:

  1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施;

  2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程);

  3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进;

  4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的`贯彻落实情况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;

  5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

  6、配合投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

  7、组织协调各部门配合、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡视;

  8、负责完成上级领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格;

  2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验;

  3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;

  4、熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;

  5、良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。

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