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财务内审岗位职责

财务内审岗位职责



财务内审岗位职责(9篇)

  随着社会不断地进步,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编帮大家整理的财务内审岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务内审岗位职责1

  1、负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

财务内审岗位职责2

  1、根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

  2、负责制定全面的'预算管理制度和预算管理体系;

  3、负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

  4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

  5、根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

  6、研发费用加计扣除及规划;

  7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

  8、与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

  9、上级交代的其他工作。

财务内审岗位职责3

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的.企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

财务内审岗位职责4

  质量管理体系内审员岗位职责

  1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

  2.负责协助公司对工厂进行审核。

  3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

  4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

  5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

  6.负责对不合格项的`跟踪验证工作。

  7.会英文优先。

财务内审岗位职责5

  1.区域个人报销单据审核,入账。

  2.区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

  3.个人报销项目进项发票账务处理

  4.协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

  5.个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。

  6.维护个人报销员工基本信息。

  7.协助更新报销政策,

  8.协助区域新员工报销培训。

  9.纸质凭证整理装订。

  10.其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

财务内审岗位职责6

  1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

  2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

  3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

  4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

  5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

  6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

  7.负责会计核算软件的系统管理。

  8.负责本单位各类债权债务的`确认与清理。

  9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。

  10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。

  11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。

  12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。

  13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。

  15.完成领导交办的其他工作。

财务内审岗位职责7

  1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

财务内审岗位职责8

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

财务内审岗位职责9

  1、负责财务报销系统设计、优化工作;

  2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

  3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的.支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

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