收款岗位职责(15篇)
在当今社会生活中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编收集整理的收款岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
1.按票据收取营业款项;做好复核,当面点清,当场报价,解释清楚;不断提高收费的准确率。
2.当日营业款项及时上缴银行,收款室内不得存留现金。
3.负责营业报表。
4.负责营业印鉴的使用与管理。
5.负责验钞机的'使用与管理,出现故障,及时报修。
6.保持室内外卫生。
职责描述:
(1)复核预售合同、开具收款收据;
(2)填制支票进帐单及现金解缴单;
(3)记录各项收款,包括VIP卡、定金、预收房款、代收代付等;
(4)银行按揭手续的.办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;
(5)编制销售日报、周报;
(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;
(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;
(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;
(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;
(10)办理交房手续;
(11)财务档案管理;
任职要求:
(1)大专以上学历;
(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;
(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。
岗位职责:
1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时完成市场现金收付工作;
2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶),日清月结;
3、根据经营需要,按集团有关规定提取、送存和保管现金;
4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。
岗位要求:
1、全日制统招大专以上学历,财务类专业,掌握财务、会计和财务电算化等方面的.专业知识;
2、掌握会计基础知识,熟悉现金、银行存款结算业务,及票据传递等相关制度;
3、熟悉计算机办公软件及财务软件的操作方法。
岗位职责:
1.负责销售现场的`收银及发票开具。
2. 购买发票并进行发票的档案管理。
3. 编制销售报表,登录销售系统及销售台账,定期与销售对账。
4. 协助会计编制收款凭证及其他领导安排的工作。
入职要求:
1. 全日制财务相关专业本科应届毕业生,。
2. 熟悉银行结算业务,熟练使用财务软件及办公软件。
3. 善于处理流程性事务,良好的学习能力,独立工作能力和财务分析能力。
4. 工作细致,责任感强,良好的沟通能力,团队精神。
1.坚守工作岗位,工作技洳坏蒙美胫笆兀有事必须请假。
2.热情为丧主服务,主动介绍服务项目,礼貌待人,不怕麻烦。
3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。
4.按规定收费,每日进行一次对账和结账,及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看,注意识别假钞,收款室严禁外人人内,发现丢款和差款完全由个人负责。
1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统,登记现金现金及银行存款日记帐;
2、整理保管收费单据,统计核对收费情况;
3、定期编制相关收缴情况明细表,代收、暂收款项明细表;
4、及时统计欠费情况,并发送缴费通知;
5、整理保管经营合同建立合同台账;
6、及时根据收款开具发票;
7、完成领导交办的其它工作。
8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。
1、服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡(CreditCard)POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。
3、掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误。
4、快速准确地为客人办-理入注延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。
5、准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
6、熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。
7、根据房务部送来的'房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。
8、切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。
9、为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
10、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。
11、妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。
12、备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借。
1、岗位人数:1人
2、直接上级:客户服务主管、公司财务部
3、本职工作:管理处财务
4、任职要求:大专以上学历,从事相关工作2年以上,有会计证,身体健康,本市户口。
5、直接责任:
(1)管理处费用收支;
(2)管理处现金管理;
(3)财务报表上报公司财务部和管理处经理;
(4)每月对欠交费住户进行电话催款和出催款通知(交安全管理部协助送达欠交费住户)
(5)每季度向住户公布管理处收支情况;
(6)完成领导安排的其他工作。
岗位职责:
1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的准备工作,清洁吧台、准备零钱及备用金,发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。
3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程,做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续, 既方便仓库发货又不影响业务员的'送货,为公司业务的正常运作提供后勤保障。
4、路单编制一式三份,一份自存,便于清理;一份交财务,便于出纳与业务员结算;一份交业务员,便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报,其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务,不在路单中抵减。
5、及时办理零星散客的结帐手续,在结帐时做到快、准、不错收、漏收。
6、每天业务终了,整理资料、结账、算账,编制前台销售日报表,清点当天收入及备用金,做到钱帐相符,当天能办完的决不明天办,当天业务较忙时,第二天早上上班后一小时内必须完成,决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。
7、切实掌握公司返点的各项规定,做到该返的返,不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据,票证及现金。
8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系,相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习,不做机械工作的奴隶,要做一个懂业务、善管理的经营者。
9、要善于发挥自己的长处,发挥主观能动性,帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好,为公司的发展尽自己最大的力量。
10、完成领导交代的其它工作。
岗位职责:
1、负责销售现场的现金收取工作及POS机刷卡业务的操作;
2、对收取的现金要做好清晰的`记录和汇总;
3、负责记录并核对当日销售明细表;
4、负责销售现场发票、收据的保管及开具;
5、整理现场收款单据,配合出纳与会计做好对帐工作。
岗位职责
1.每月与物管中心相关部门核对应收客户各种款项,计算并制作各种应收款项帐单,包括物业管理费、特约服务费、车位管理费、能源费、电话费、保洁费、管理费押金、代管基金等其他收费项目。
2.负责保管物管中心备用现金;负责将各项收入及时缴存银行。
3.负责解答客户有关收款问题的.各种疑问,协助物业部做好应收账款的催收工作,随时监督并反馈客户缴款情况。
4.每月登记客户收费台帐、各种应收帐款备查账,按月编制客户收费汇总表、物管中心收入明细表、应收帐款报表及说明,季(年)末编制物管中心收入分析表及说明、客户应收帐款情况分析表及说明、客户缴费评价表。
5.参与编制年度物管费收入预算,提出预算初稿,协助物业管理相关计划统计工作。
6.建立、保管客户信息档案,保证档案资料的完整和正确。
7.完成上级交办的工作。
收款结算岗赣州市 保利(江西)房地产开发有限公司 保利(江西)房地产开发有限公司分支机构 工作职责:
1、负责收取购房保证金、房款及其他相关费用,开具相关收款收据和发票并及时移交部门审核;
2、及时将收款票据金额录入明源系统中,款项及相关凭证;
4、负责编制财务日报等各类报表;
以便公司各个部门统计相关数据;
3、负责每日与公司财务人员交接所收 5、负责现场收据和发票等各类票据的管理;
6、负责配合相关部门处理与收取楼款有关的'事宜;
7、负责销售房款的催收、结算工作,做好资金回收统计;
8、负责办理业主退款工作。
任职资格:
任职需求:
1、25岁以下,财务管理类等相关专业大专及以上学历,应届毕业生优先;
2、专业知识扎实,能熟练应用财务管理软件,具备较强的分析能力、人际沟通能力、组织协调能力,拥有高度的敬业及团队合作精神;
3、熟练掌握excell、word软件和网上支付系统,了解现金管理规范、银行操作模式和银行运行模式基础知识;
4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作细致认真,具备良好的沟通技能和团队合作精神。
1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度,具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作,补充足够,单据零钞,检查好各种收银用具。
5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰,工整,准确。
6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。
7、收银员客人消费时,及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。
8、收银员收纳现金时,仔细检查现金是否有假币,残币。
9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。
10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况,资料及文件。
11、对违反财务制度的'人和事要敢于制止揭发。
12、上班时做好交接班工,若在结帐高峰时应主动协助当班人员收款,做好收款工作。
13、公司钱款不得私自外借。这是收银员工作职责中非常重要的一点。
岗位职责:
1、在售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并与出纳交接;
2、每日及时将收款明细录入明源系统,收取销售款项;
3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的'票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接;
4、与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜。
岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、1年以上房地产开发公司收银工作经验;
3、熟练操作财务各式报表,工作细心、踏实、责任心强。
1.送货员要做到主动、热情为商户服务。
2.送货要及时、准确、无差错。
3.对违规、违纪商户,及时、认真填写专卖协查单。
4.把商户各种信息及时反馈给主任。
5.记好送货日记,每月写一份市场分析。
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