核算人员的岗位职责(通用11篇)
在现在社会,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编整理的核算人员的岗位职责(通用11篇),希望对大家有所帮助。
1、协助财务总监处理核算模块的日常工作;
2、处理地产公司部分会计核算,正确、及时、完整地进行账务处理,及时提供准确的会计核算资料;
3、负责协助总监进行合并报表工作;
4、负责复核财务收支,对资金收付和费用报销办理复核手续;
5、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平;
6、协助财务总监制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
7、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。
8、精通房地产财务核算、成本核算,精通房地产行业相关法律法规及行业风险监管要点
①日常费用凭证审核,确保公司各项费用支出账务处理的合规性;
②负责月结/年结,出具月/年度会计报表,确保会计报表的合规性和准确性;
③以集团会计口径报表预算规则为指引,事前算赢财务公司会计口径年度预算,并负责编制三表,完成会计口径数据的对外提供;
④对接金控平台及集团共享平台,负责完成HFM合并报表的编制;
⑤负责与内/外部审计有效对接,确保出具无保留意见的审计报告;
⑥负责会计准则执行和会计科目设置的持续优化,对接新核心项目实施;
⑦负责财务印章管理,确保用印零风险;
⑧协助部门负责人完成涉税事宜,如税务筹划、税务稽查等;
⑨对接合规部门,根据公司内控相关制度,负责财务部内控管理工作;
⑩完成上级领导交办的其他工作。
1、负责公司的会计核算业务,按照企业会计制度规定依法设置会计账簿,正确使用会计科目,按时记账、结账、对账,做到账账相符、账表相符。
2、复核会计原始凭证,正确填制记账凭证。
3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。
4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作,编制银行存款余额调节表。
5、正确计算各项税款,按规定填制纳税申报表。
6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿,做好会计资料的妥善保管和保密工作;对于按规定移交档案室保管的会计资料,办理相关移交登记手续;对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。
7、参与公司财务预算,按时向有关考核部门提供数据资料。
8、负责财务软件的维护保养,保证财务软件正常运行,按规定及时备份财务资料,保证财务资料的安全完整。
9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。
10、其他工作
1、根据企业的战略发展规划和年度经营计划,协助财务总监负责组织分管业务,运用财务管理手段,增强企业财务管理水平,从而提高企业的总体经济效益;
2、拟订分管部分的财务管理制度,协助财务总监实施有效的财务管理,建立健全的财务管理体系;
3、负责组织集团会计核算成本管理资产管理工作,定期分析分管业务财务状况,协助控制公司成本费用;
4、协助编制公司的年度及月度的资金收支计划,平衡资金使用,协助控制资金风险;
5、负责组织完成公司的会计报表编制税收申报等相关工作;
6、协助财务总监组织对公司税收进行整体筹划及管理,负责分管部分业务与税务工商审计等保持良好的关系,及时沟通相关信息;
7、负责听取分管下属的工作汇报并指导他们的工作;
8、负责向财务总监汇报分管业务部分经营状况经营成本及财务收支计划,并提出有效的建议;
9、负责监督固定资产和流动资产的管理和使用;
10、负责组织财会人员的业务培训;
11、定期向直接上级进行述职,完成交办的其他工作任务。
一、负责做好水、电计费工作,每月按时准确计算服务处各项收入,编制《收费通知单》,打印月《营业收入汇总表》经服务处主任签字确认后再打印出《收费通知单》;
二、负责按时将审核无误的《收费通知单》送交住户、托收清单送交银行托收并收取款项;
三、负责清理未按时交款或未托收成功的住户和款项,并打出《催款通知单》送住户或送交托收银行提请再次托收;
四、负责月末清理、核对收款及应收未收款情况;
五、日记帐的及时登记,并在上交凭证时将日记帐交主管出纳签字确认余额;
六、负责登记服务处收支明细帐,并在每月5日前向财务部报送上月服务处收支明细表;负责票据的及时领取、登记、发放、存根回收和合理管理、使用;
七、及时解款、取回有关费用单据和银行对帐单;
八、为客户办理车位手续;
九、负责服务处固定资产、低值易耗品的登记;
十、负责编制服务处年度财务预算;
十一、协助客服文员办理入伙物业缴费及装修缴费手续;
十二、完成服务处领导交办的其他工作。
一、负责会计凭证的编制和装订,款项和有关证券的收付。
二、负责财物的收发、增减和使用,债务债权的发生和结算。
三、负责资金的增减和收支,对收入、成本、费用进行计算。
四、根据会计资料、日汇报表登记总账、财务成果的计算和分配。
五、负责对单位各项费用开支的审核,对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正和补充。
六、根据单位的运转情况,编制会计月报、财务指标月报、会计年报和会计年度决算。
七、做好单位资产管理和社会保障等有关财务工作。
八、负责办理单位与所需银行的资金往来工作。
九、负责单位税费的计算和申报工作。
十、负责单位各项结算和清理工作,对单位所使用的备用金、暂付款、账款结算、外汇账款结算、应缴税金等账户及时进行清理。
十一、年度终了对会计账簿整理、装订整齐、编号归档。
十二、对各种会计报表整理装订成册,妥善保管,对银行对账单及未达帐调节表定期整理装订成册。
十三、提供单位所需的有关会计资料,并对所提供的会计资料的准确性负责。
1、负责食堂档口经营结算工作,每半月一次,整理卡机营业额数据,核对,制表(包括扣水电煤气费,宿费等)签字,给业户结算。
2、负责食堂核算工作,能及时汇总材料,制表,完成每月一次的食堂的核算工作,及时上报有关材料,数据翔实无差错。
3、负责食堂各档口日常服务常规检查工作,每天检查各档口从业人员的个人卫生、着装情况及服务态度,操作间内是否物品混放生熟混放,及时纠正存在的问题,并按有关规定进行处罚。
4、负责食堂从业人员的档案建设工作,建立从业人员档案,档案必须包含从业人员身份证复印件,所在楼层、工作岗位,紧急联系电话等。
5、负责督促各档口从业人员及时办理健康合格证明,确保所有从业人员持有效健康证明上岗。
6、负责制定从业人员的岗位培训计划,作好每月一次的岗位培训工作,并对从业人员进行定期考核,考核不合格者离岗学习,待考核合格后再上岗,作好培训与考核记录。
7、负责做好食堂工作人员的住宿安排,住宿安全培训。
8、负责对食堂各档口业户考核工作,学期末根据检查记录,处罚记录,档口业主总结进行考核。
9、配合领导完成工作
1.配合项目经理做好单位工程成本核算,定期到工程项目部,做好工程用料、人工费的分析,结合工程项目开展定额分析活动,核定各种资源消耗情况,对工程预算情况提出建议和意见,并及时反馈给公司领导;
2.熟悉公司各项目部施工图纸,熟悉施工现场,了解工程合同和协议书,配合项目人员编制施工形象、进度计划,按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算,及时向公司领导反映工程经济运行情况;
3.参与在建项目的.预算和竣工后的决算工作,审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额;
4.参与各类合同的洽谈,掌握市场价格信息,对工程造价作出评价分析;
5.协助财务部对工程项目的进行成本核算;
6.参与投标文件、标书编制和合同评审,收集各工程项目的造价资料,参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作;
7.做好工程项目造价文件汇总和存档工作,对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析;
8.建好公司预结算及进度报表台帐,填报有关报表;
9.及时完成领导交办的其他任务。
1、配合项目经理做好单位工程成本核算和工料分析,结合工程项目开展定额分析活动,核定各种资源消耗情况,对工程预算情况提出建议和意见,并及时反馈给公司领导;
2、熟悉施工图纸和施工现场实际情况,熟悉并撑握工程施工合同合容,配合项目人员编制施工形象、进度计划,按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算,及时向公司领导反映工程经济运行情况;
3、认真编制工程预、决算,按时向建设单位提交月进度款项报审表。
4、参与各类合同的洽谈,掌握市场人工及材料价格信息,对工程造价作出评价分析;
5、协助财务部对工程项目的成本进行核算;参与投标文件、标书编制和合同评审,收集各工程项目的造价资料(如各类现场签证、变更、会议纪要等相关资料),参与图纸会审、现场收方、工程预结算谈判和工程验收工作;
6、做好工程项目造价文件汇总和存档工作,对已竣工结算完成的工程项目进行经济指标分析;
7、建好公司预结算及进度报表台帐,填报有关报表;及时完成领导交办的其他任务。
1、全面熟悉有关财经法律、法规和政策,掌握公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理。
2、负责公司工资的计算及发放,并办理代扣代款事宜;
3、根据各基础数据编制工资汇总表,根据工资汇总表结转部门工资及代扣款项的记账凭证。
4、精通公司现行的绩效管理制度,根据公司绩效的标准和文件核算年度绩效。
5、负责公司的内部核算,并及时提供其相关的数据分析;
6、完成领导交办的其他工作
1、参与评审各类经济合同,就财务相关内容提供专业评审意见;
2、参与长租公寓项目的立项评审工作,就项目的内含报酬率、现金流回收期等财务指标及相关的成本、风险等因素提供专业评审意见;
3、管理公司财务核算工作,对财务数据的准确性、及时性和可靠性负责;
4、贯彻执行公司财务流程及财务制度,并定期提出评估、优化和改进意见和建议;
5、协助管理公司涉税事宜及税务筹划;
6、其他相关工作。
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