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审计科室上半年工作总结

审计科室上半年工作总结



审计科室2016上半年工作总结

  审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。以下YJBYS小编为大家整理了审计科室2016上半年工作总结,欢迎阅读!

  审计科室2016上半年工作总结一

  2016年上半年,市审计局认真贯彻十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市委市政府中心工作和社会关切,依法履行审计监督职责。共安排审计项目87个,已开展项目48个,查出违规和管理不规范问题金额4.06亿元,促进增收节支1.04亿元,审减政府投资3.6亿元,向纪检监察、司法机关移送案件线索5件,向有关部门移送处理事项14件。

  一、上半年工作情况

  (一)围绕促进惠民政策落实,加强民生资金和项目审计。围绕“三农”、社保、医疗、卫生、教育、文化、住房等方面,安排对保障性安居工程、养老服务业情况、农机补贴管理使用等审计项目(资金)21个,占审计项目总数的24%。同时,在其他审计项目中,全面关注影响民生和群众切身利益的问题。审计中,重点关注三个方面:一是关注民生政策是否落实到位,是否实现政策目标,群众是否受益;二是揭露、纠正民生资金项目管理中存在的问题,提高民生资金使用效益;三是对发现的问题进行分析研究,提出审计建议,促进惠民政策落实。通过城镇保障性安居工程审计,揭示了安居工程资金使用和筹集管理、保障性住房分配和使用等方面的问题,并依法进行了处理;通过养老服务业政策落实审计,揭示了个别区(市)未建立经济困难老年人补贴制度、少数公寓建设项目未按期完工等问题,督促及时纠正,保障群众权益;通过对54处农村规模化供水工程审计,问效政策落实和资金使用,关注工程建设和饮水安全,助推市办实事“惠民生”,促进惠民政策落地生根。

  (二)围绕健全完善政府预算管理,加强财政资金审计。对市级财政预算管理、地税征管,以及14个市直单位预算执行情况开展审计。在审计范围上,运用信息化手段扩大审计覆盖面。数据采集范围首次涵盖区市财政,涵盖纳入市级国库集中支付的400多家一、二级预算单位,涵盖部门单位的业务环节。在审计内容上,对财政部门重点关注政府性债务、财政资金的存量和增量,审查财政资金安排、分配、使用环节存在的问题。如,财政组织预算执行审计重点关注部分区市的涉农补贴资金发放情况,揭示违规领取补贴等问题,促进及时纠正。同时,市级预算执行审计牢牢盯住行政运行绩效,重点关注违反中央八项规定、吃空饷、奢华浪费建设等问题,着力揭露和查处滥用职权、铺张浪费和侵害群众利益等问题。在审计对象上,延伸审计二、三级预算单位,并对一些重点税源企业和使用财政资金相对集中的“非国有”单位加强延伸调查,挽回税费收入。同时,积极回应人大关切,对市人大常委会的提议,专门安排科技资金专项调查,促使提高科技资金使用效益。

  (三)围绕促进城乡统筹发展,加强政府投资项目审计。共安排审计政府投资项目36个,涉及项目概算总投资800多亿元。一是对世园会、大沽河、青龙高速等重点建设项目开展跟踪审计,项目概算总投资680亿元,促进项目顺利开展。二是对公路大中修等重点建设项目,以及跟踪审计项目中符合结算条件的工程项目及时开展决(结)算审计,目前审减政府投资3.6亿元,促进节省政府投资。三是充分运用政府投资审计监督管理系统,对重大投资建设项目实行远程监控和动态审计,发挥震慑作用。截至目前,已搭建数据分析模型102个,实现了工程结算远程报审、概算结算比照印证的自动化作业模式,审计质量和效率显著提高。

  (四)围绕强化权力运行制约,加强领导干部经济责任审计。共安排领导干部经济责任审计项目19个,包括12个市直部门和7个市属企业,已开展14项。在全面审查领导干部经济责任履行情况的基础上,重点审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况,落实中央八项规定、厉行节约和国务院“约法三章”相关要求情况,把机构设置、编制使用、“三公”经费等作为重要内容纳入审计范围。在全省率先制定领导干部自然资源资产审计办法,对审计对象、审计内容、审计方式、审计评价等方面作出具体明确规定,为审计促进生态文明建设提供遵循。把去年对24个部门单位领导干部经济责任审计中发现的8大类问题进行梳理归纳,向市委市政府专题汇报,市委市政府主要领导作出重要批示,促使有关单位整改问题27项,出台有关制度9项。

  (五)围绕促进稳增长和经济提质增效,加强政策执行和绩效审计。将绩效审计内容拓展到政策、决策、运营、管理、风险等宏观层面,提升绩效审计成效。对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况开展跟踪审计,对亚行贷款水资源利用及湿地保护、基本养老保险基金、城市污水处理绩效等15个项目开展专项审计(调查),并在其他审计项目中充分关注绩效情况。今年重点对20个市直部门本级2014年度“三公”经费及会议费的管理使用情况进行审计调查,促进规范“三公”经费以及会议费支出,提高财政资金使用绩效,推进反腐倡廉建设;通过对惠及4.2万人次农户的3.45亿元农机补贴审计调查,摸清全市农机购置补贴实施状况,反映了补贴政策实施效果及补贴资金管理使用效益,促进了农业机械化发展和惠农政策落实;通过对团岛污水处理厂升级改造工程审计,助力打造海洋生态湾,促进改善胶州湾的水污染现状,促进污水处理项目效果不理想、排放不达标等问题的解决;通过对建筑节能资金管理使用绩效开展审计调查,促进可再生能源建筑、绿色建筑的应用推广,服务美丽xxxx建设。

  (六)围绕提高审计工作水平,加强宏观服务和基础建设。更加注重审计服务,向市委市政府提交专报和综合性报告12篇,市领导批示11篇次。强化审计整改,对近3年来审计发现的未整改到位的133个问题向市政府汇报,多次进行协调和跟踪督查,促使历史遗留问题有效整改。与监察机关建立信息共享和审计结论整改落实机制,确立了重要信息共享、强化整改问责、重大事项会商和联合办案、严格责任追究、定期报告等6项制度,为推进审计结论整改落实提供保障。加强审计公开,将去年市级预算执行审计发现问题的整改结果向社会进行公告,接受社会监督,促进问题整改。推进审计技术革新,深入研究大数据分析方法,多项课题获审计署或省审计厅立项;8篇计算机审计方法在全省评选中获一等奖,被评为优秀组织单位,在全省审计信息化综合考核中获得第一名。认真落实中央八项规定,重新梳理、修订了局机关公务接待、公款消费、政府采购、公务用车等一系列规章制度,对有关标准做了具体规定,确保制度管用、有效、可行;举办三期《道德讲堂》,推进思想道德建设,提升审计干部文明素养和廉洁意识;以“三严三实”专题教育和“双学双讲”主题教育为契机,组织深层次学习研讨、多层级谈心谈话,坚持边学边查边改,促进养成从严、务实、创新的工作作风;全员签订廉政责任书,加大廉政回访和廉政调研力度,促进依法审计、文明审计、廉洁审计。

  二、存在问题和下半年工作打算

  同时,我们也清醒地看到,工作中仍存在一些问题和不足:一是在审计为中心服务,尤其是在稳增长、促“三创”方面,需要开拓思路、加大力度;二是民生审计、绩效审计等领域的审计工作需要进一步深入;三是审计干部的素质和能力还不能完全符合新形势的要求等。

  下一步,我们将认真学习贯彻十八届三中、四中全会精神,将服务“四个全面”理念融入审计工作大局,按照市委市政府要求和群众期待,坚持“质量立审、依法执审、科技强审、人才兴审、纪律护审”,强化审计监督:一是认真履行审计监督职责。按时全面完成审计项目计划,加大问题查处和揭露力度,尤其在稳增长、促“三创”、护民生方面加强审计服务。二是加大审计创新力度。在绩效审计、计算机审计等方面继续探索创新,提高审计效率,扩展审计广度和深度。三是不断加强审计队伍建设。严格执行中央八项规定,完善廉政防控体系,树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。

  审计科室2016上半年工作总结二

  20xx年上半年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕园区功能定位和发展目标,服务服从于石化区发展大局,扎实开展审计项目,切实履行审计职责。

  一、及时制订年度审计目标

  为保证审计项目有序开展,年初,在认真调研的基础上,根据宁波石化开发区20xx年工作要点和基层设施项目计划,制订了五大类审计任务,其中包括6个重点跟踪审计项目,207个大小项目预、结(决)审计。并根据职能目标按季进行自查,确保任务落实到位。

  二、认真组织开展管委会公务出支出公款消费审计

  按照省审计厅统一部署,对管委会机关和直属单位20xx年公务支出、公款消费等情况开展专项审计,重点突出对“三公经费”、会议费、培训费以及公务支出中的铺张浪费等其他违规支出情况进行了审计,针对超标准接待、科目列支不规范、报销审批手续不严格等问题,提出审计整改报告,要求及时进行整改,督促职能部门进一步完善相关制度。

  三、加强重点投资项目跟踪审计

  对续建的华清环保污泥处置、后海塘管廊扩建及俞范片管廊加层、兴建小区(D区)安置工程、生态绿化景观项目和新增的华清工业固废填埋场、6万吨/日工业水厂扩建工程六个重点项目进行跟踪审计,结合每个工程的特点,制定了详细的跟踪审计方案。抓住招标文件、招标控制价、合同、资金使用等关键点进行审计、监督,确保合法、合理,促进工程规范化管理及工程的顺利开展。截止5月底发出11张审核意见单共217条。为推进华清固废填埋场项目建设进度,满足三通一平施工进场条件需要,要迁移填埋场内原镇海区农业局设置的复耕区域临时隔离土坝,通过多次踏勘现场及沟通,工程造价由原来的210万元,经过仔细比对审核,审核造价为115万元,再进行石化区价格谈判小组竞价谈判,下浮8.5%,共节约投资约105万元,核减率为50%。

  四、大力推进政府性投资项目审计

  (一)预算审计:完成了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路(海祥路-海呈路)工程等12个项目招标控制价编制及审计,项目送审总造价 元,审定项目总造价9918万元,核减1030万元,核增188万元,平均核减率 8.5%。;参加了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路(海祥路-海呈路)工程等16个招标项目的招标文件讨论,及时提出意见和建议。(二)竣工决(结)算审计;完成了湾塘片护塘河及直河2工程等43个项目的竣工决(结)算审计,造价4229万元,核减374万元,核减率 8.8%。

  五、组织开展直属控股子公司财务收支情况审计

  完成对管委会下属8家控股子公司20xx年年度财务收支审计。重点对内控制度建设、经营能力、内部管理、收益情况、费用开支、应收账款、存量资产等方面进行监督,针对企业存在的问题和经营管理的风险,及时提出审计建议26条,并督促各单位进行审计整改。5月份开始启动瑞福特气体储运有限公司负责人经济责任审计,及时制定审计方案及审计进点,争取6月底前完成。

  六、加强对浦镇的房屋拆迁安置资金审计

  完成汇源路以东拆迁一期改签合同审核工作,审核合同48份金额3100万元;完成汇源路以东一期安置房款结算审核工作,共审核结算金额6399.55万元、安置房金额5769.48万元完;完成汇源路以东2-4期及中小学周边地块拆过项目零星拆迁合同审核2710万元,共审核支付拆迁补偿款5337.52万元,以上共核减拆迁资金12.69万元。

  七、强化内部管理和干部队伍建设

  加大业务培训力度。按照“走出去,请进来”,“缺什么、学什么、补什么”的原则,积极参加了市内审协会举办的多期业务培训。开展“三严三实”教育,着力提高审计人员思想觉悟和政治素养。结合园区实际,优化审计流程,实行精细化管理、关键环节控制、项目限时完成承诺制等措施,不断提高审计效率。

  审计科室2016上半年工作总结三

  今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。

  一、上半年财审工作完成情况

  (一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队

  强化岗位职责,增强工作的责任性。根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程全控制”。

  细化工作流程,增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既方便对内对外业务办理,又更加明确职责。

  加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,研究探索进一步加强管理的措施。上半年,出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》,对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。

  重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统XX年以来的会计档案资料,按照档案升级的新要求,重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整延续。

  积极争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。今年来,我局先后获得XX年度全省国土系统财务管理先进集体、XX-XX年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。

  (二)狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求

  强化预算约束,认真执行部门预算。今年1-月份,全系统实现非税收入389万元,完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元,占年度支出指标的41.2%(其中:国土局公用经费支出96.76万元,占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元,占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元,占年度指标39%)。

  积极争取落实专项工作经费。根据国土业务工作需要,积极协调落实专项经费250万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和“二调”工作经费的按时支付。

  贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,采取切实措施,努力压减业务招待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大减少。

  (三)狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范

  切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并配合审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。

  主动配合做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,积极与相关金融机构沟通协调,一方面积极筹措资金及时归还到期贷款1.48亿元,一方面积极争取新批贷款,上半年已经获批贷款1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。

  (四)加强内审监督,确保国土财务运行安全有序

  全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位密切配合,整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。二是审计单位进点后,认真履行上下联络职责,及时传递信息,协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。

  完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况,进一步落实责任,从而真正确保国有资产的安全完整。

  积极行动,认真开展“小金库”专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视、组织到位,整体联动、工作到位,严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。

  上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题,主要表现在:

  一是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入来源的逐渐减少,人员经费刚性支出的逐年增加,收支矛盾越来越突出。这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供给的新渠道,另一方面,要切实大力压缩一般性公用经费开支,真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面,充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公,努力减少办公耗材浪费。第三、公务接待要认真履行申请、审批程序,严格控制公务接待的次数、标准、规模,进一步细化完善国土系统公务接待管理细则,并真正执行到位。

  二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。现在的'财务工作不是简单的收收支支、记帐算帐的财务,而是分析、研究、预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教育,不断提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步充实和加强国土资源财会队伍。

  二、下半年的工作思路

  下半年,财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松,自我加压,负重拼搏,努力再创新业绩。

  (一)进一步夯实财务工作基础,在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作,并实行往来资金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素质的提高,按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。

  (二)狠抓预算管理,在经费保障上求突破。一是及早调研(2016保险业务员年终工作总结),为编制XX年度部门预算做好充分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析,在上半年月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预测、分析、预警工作,增强预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。

  (三)加强过程监控,在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户,合法处置相关资金。二是根据国家审计署上海特派办专项审计中发现的问题和提出的要求,对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的分析,查找工作中的盲点和薄弱环节,切实加以完善。三是充分发挥内审职能,与局监察部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督,努力实现国土资金安全、规范、高效运行的目标。

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